Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 113 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 2024NE0000223 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 406,00 | R$ 404,00 | R$ 404,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001022 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA (PISO, GRIDE E ILUMINACAO) PARA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO ESPACO DO EVENTO DA FORMATURA POPULAR DA ESCOLA BOM MENINO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 211 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000422 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO DE CAFE DA MANHA PARA IDOSOS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, INCLUINDO ITENS DECORATIVOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 110 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001522 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA KITS DIDATICOS PARA ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI234 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.644,00 | R$ 1.644,00 | R$ 1.644,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000922 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001122 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA NAS ACOES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS, ELABORACAO DE PLANILHAS E RELATORIOS PARA O FECHAMENTO ANUAL DE DADOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001422 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 2.356,80 | R$ 2.356,80 | R$ 2.356,80 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000822 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADO, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.633,16 | R$ 10.628,11 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0001322 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE NILDA PESSOA PARA CONSULTAR NA CLINICA PULMOCLINIC SAUDE RESPIRATORIA EM CRATOCECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 04.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001022 |
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4º DA LEI 446 2022.CARGO: OUVIDOR(A) GERALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 010 A 03 10 2024
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000322 |
SOUSA ELABORACAO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
45.079.823/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DO PLANO DESCENA MUNICIPAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVOS 20242033 DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NORMAOPERACIONAL BASICA (NDBSUAS), CONTRATACAO DIRETA Nº 075 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.958,50 | R$ 5.958,50 | R$ 5.958,50 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001220 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA SHIRLEY LEITE MAIA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001221 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI108 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001222 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI103 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001223 |
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
41.342.569/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE: JOAO LIANO DA SILVA CPF: 704.......53, CONTRATACAO DIRETA Nº CI188 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 761,60 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001224 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE ANA ELIZA CABRAL SAMPAIO AMANDO CPF: 098.......17, CONTRATACAO DIRETA Nº 189 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001225 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 95.047,32 | R$ 69.734,70 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001226 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
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R$ 6.000,00 | R$ 4.426,59 | R$ 3.010,91 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001227 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.198,94 | R$ 2.198,94 | R$ 2.172,55 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001228 |
TARCISIO SOARES DE BRITO
36.481.170/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO MEMBRO SUPEIOR DIREIRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS CPF: 040.......79., CONTRATACAO DIRETA Nº CI191 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |