Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 113 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0000231 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DECORACAO NATALINA PARA O NATAL DAS FAMIIAS NO DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 134 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000232 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAS E EVENTOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE FIM DE ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI135 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2135).
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000230 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO E ORGANIZACAO, INCLUINDO VIGILANCIA EM LOGRADOUROS E LOCAIS PUBLICOS DOS ENFEITES NATALINOS DISPOSTOS NA PRACA PUBLICA, NO HORARIO DE 22H A 5H DA MANHA, DIARIAMENTE DE SEGUNDA A DOMINGO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 133 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001223 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2024 NO DIA 21 DE DEZEMBRO .
|
R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001230 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS, ADESIVOS E LONA PARA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL GRANITAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 031 2024.
|
R$ 1.184,00 | R$ 1.184,00 | R$ 1.184,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001231 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO SERVICOS DE REFORMA DE AREAS DE LAZER E PASSEIOS PUBLICOS, LOCALIZADO RODOVIA BR122, S N POVOADO DA BELA VISTA GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00034 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065 2024, CONTRATO Nº: 00192 2024CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.184,70 | R$ 9.184,70 | R$ 9.001,01 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001232 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
|
R$ 150.918,08 | R$ 150.918,08 | R$ 147.899,72 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001233 |
T W C COMERCIO E SERVICOS LTDA
51.226.550/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA, DISPENSA Nº DV00025 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042 2024, CONTRATO Nº: 00168
|
R$ 3.449,00 | R$ 3.449,00 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001234 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINAGEM E ROCO MANUAL DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE LAGOA NOVA AO SITIO CASA VELHA, PERFAZENDO 10KM, CONTRATACAO DIRETA Nº 168 2024.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001235 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DE LOGISTICA PARA CONTROLE NO ENCAMINHAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA MANUTENCAO E CONCERTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 72 2024
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001236 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITI
|
R$ 2.825,75 | R$ 2.825,75 | R$ 2.818,97 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001237 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO,
|
R$ 4.400,00 | R$ 4.276,67 | R$ 4.266,41 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001238 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUN
|
R$ 2.579,49 | R$ 2.579,49 | R$ 2.573,30 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001239 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SE
|
R$ 91.970,04 | R$ 91.970,04 | R$ 91.749,31 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001623 |
DAIONELE LOPES TAVARES
***.***.604-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO DNFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA BERNADO GALDINO GESTANTE COM PRE ECLAMOSIA, SAIU PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE SEM SER REGULADA POS NO MOMENTO O HOSPITAL DE GRANITOPE ENCONTRAVASE EM INTERNET DESSA FORMA FOI LEVADA COM URGENCIA POR SER GENTANTE DE ALTO RISCO. CARGO: ENFERMEIRA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2024 A 10 12 2024.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000223 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
|
R$ 406,00 | R$ 404,00 | R$ 404,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001023 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, MUDANCA DE FICHA REFERENTE AO EMPENHO 709 QUE FOI PAGO COM OUTRO RECURSO
|
R$ 6.751,50 | R$ 6.751,50 | R$ 6.751,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000423 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA CONFECCAO DE BRINDES PARA USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 109 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001523 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL.
|
R$ 55.297,15 | R$ 55.297,15 | R$ 55.297,15 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000923 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA PATIO SALA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00099 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |