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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 113 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/02/2024 2024NE0000233
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
R$ 5.421,47 R$ 5.421,47 R$ 5.421,47
26/02/2024 2024NE0000234
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DAS INCRICOES DOS SERVIDORES ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA E LETICIA PESSOA MOREIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DS DIRIGENTES MUNICIPAL DA EDUCACAO.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
23/02/2024 2024NE0000323
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 296,40
01/02/2024 2024NE0000123
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00
01/02/2024 2024NE0000223
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI009 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.512,00
01/02/2024 2024NE0000230
DEICIANE FERREIRA SATILIO
***.***.784-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO PSF II, CONTRATACAO DIRETA Nº CI045 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.186,48
01/02/2024 2024NE0000231
ANA FLAVIA BEZERRA NOVAES PESSOA
***.***.814-97
VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADORA FISICA NA ACADEMIA DA SAUDE DE RANCHARIA E BELA VISTA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 3.360,00
01/02/2024 2024NE0000232
LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA
***.***.584-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE,CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 5.040,00
01/02/2024 2024NE0000233
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.584-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. CONTRATACAO DIRETA Nº CI049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 5.040,00
01/02/2024 2024NE0000234
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RANCHARIA E EXTENSAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 5.040,00
01/02/2024 2024NE0000235
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE. CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.236,00 R$ 4.236,00 R$ 3.558,24
01/02/2024 2024NE0000236
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO VETERINARIO NA VIGILANCIA SANITARIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR MAURIZIO JUSTINO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LINCENCIA PREMIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 5.040,00
01/02/2024 2024NE0000237
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DO BB DA CONTA 74241 REFERENTE AO EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
01/02/2024 2024NE0000238
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
EMPENHO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II NO POVOADO DE RANCHARIA.PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00102 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
01/02/2024 2024NE0000239
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 15.000,00 R$ 1.039,43 R$ 989,54
01/02/2024 2024NE0000323
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00053 2024CPLPREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL
R$ 15.532,00 R$ 14.120,00 R$ 14.120,00
02/01/2024 2024NE0000123
JOSE IRAN B RODRIGUES
23.790.859/0001-47
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKETING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº060 2021, PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº088 2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 89.340,00 R$ 88.930,00 R$ 85.356,64
02/01/2024 2024NE0000123
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
R$ 2.985,15 R$ 2.985,15 R$ 2.985,15
02/01/2024 2024NE0000223
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA
***.***.034-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A COMUNICACAO DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO,
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.260,00
02/01/2024 2024NE0000023
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
R$ 100.000,00 R$ 95.413,42 R$ 85.854,75