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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
22/04/2024 2024NE0000024
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM REITORIA DA UFRPE E DE REUNIAO PARA DISCUTIR E BUSCAR SOLUCOES PARA OS DESAFIOS RELACIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO; Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 A 25 04 2024.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
17/04/2024 2024NE0000124
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2024; CONTA 275433.
R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
15/04/2024 2024NE0000324
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2024.
R$ 5.000,00 R$ 1.507,19 R$ 703,79
15/04/2024 2024NE0000524
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEI PARA COMPLEMENTACAO DE CONTRATACAO DE ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE DE INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL COM ATUACAO E PROMOCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00025 2024CPL.
R$ 12.708,00 R$ 11.296,00 R$ 11.296,00
15/04/2024 2024NE0000524
LENICIO JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA
***.***.454-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 2.994,68
20/03/2024 2024NE0000424
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI035 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 2.994,68
19/03/2024 2024NE0000024
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA GRAVACAO DE MIDIA PARA O EVENTO DO CIRCO DOS CARETAS, EVENTO CULTURAL QUE SE REALIZA DURANTE A SEMANA SANTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
11/03/2024 2024NE0000249
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
R$ 4.285,81 R$ 4.285,81 R$ 4.285,81
11/03/2024 2024NE0000424
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMNISTRATIVA DA SECRATRIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE. INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
08/03/2024 2024NE0000242
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
R$ 15.224,33 R$ 15.224,33 R$ 15.224,33
08/03/2024 2024NE0000243
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS), A SER INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO
R$ 45.000,00 R$ 41.000,00 R$ 41.000,00
08/03/2024 2024NE0000244
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS FEITAS COM LEVATAMENTO DE DADOS, CONTRATACAO DIRETA N° 0043 CD.
R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
08/03/2024 2024NE0000245
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS COM EPECIALIDADES, COM DIAGNOTICO, E PROPOSICAO DE ACOES, AVALIACAO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
08/03/2024 2024NE0000246
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO E MONITORAMENTO GERAL DAS ROTAS OFERTADAS JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
08/03/2024 2024NE0000247
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO E MONITORAMENTO E CONFERENCIA GERAL DAS ROTAS OFERTADAS JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
08/03/2024 2024NE0000248
R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
52.441.900/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004 2024.
R$ 431,10 R$ 431,10 R$ 425,93
07/03/2024 2024NE0000240
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARACAJUSE PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.
R$ 537,50 R$ 537,50 R$ 537,50
07/03/2024 2024NE0000241
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES ESCOLAR PARA REDE DE EDUCACAO MUNICIPAL (INFANTIL E FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00005 2023, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 20.831,50 R$ 17.155,00 R$ 0,00
26/02/2024 2024NE0000224
WAGNER ATANEL DOS SANTOS SALES
***.***.624-83
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 3.500,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
23/02/2024 2024NE0000324
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
R$ 2.558,00 R$ 2.558,00 R$ 2.527,30