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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
27/09/2024 2024NE0001270
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE MARIA ANTONIA DOS SANTOS CPF: 027.......51, CONTRATACAO DIRETA Nº 201 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
27/09/2024 2024NE0001271
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
R$ 2.752,00 R$ 2.752,00 R$ 2.752,00
27/09/2024 2024NE0001272
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 504,00
27/09/2024 2024NE0001273
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
R$ 2.299,20 R$ 2.299,20 R$ 1.182,86
27/09/2024 2024NE0001274
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
R$ 1.066,60 R$ 1.066,60 R$ 1.066,60
27/09/2024 2024NE0001275
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
R$ 3.193,40 R$ 3.193,40 R$ 3.193,40
27/09/2024 2024NE0001276
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
R$ 5.808,95 R$ 5.808,95 R$ 5.808,95
27/09/2024 2024NE0001277
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
R$ 447,10 R$ 447,10 R$ 447,10
27/09/2024 2024NE0001278
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
R$ 1.164,90 R$ 1.164,90 R$ 1.164,90
27/09/2024 2024NE0001279
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
R$ 1.866,05 R$ 1.866,05 R$ 1.866,05
11/09/2024 2024NE0001227
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
R$ 2.198,94 R$ 2.198,94 R$ 2.172,55
27/08/2024 2024NE0000727
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
R$ 8.176,00 R$ 8.176,00 R$ 8.176,00
26/08/2024 2024NE0001127
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM EXAME DE ULTRASSOM VASCULAR NA UPAE EMANUEL ALIRIO BRANDAO LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 08 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
16/08/2024 2024NE0000279
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS PAPELARIA QUE SERAO UTILIZADAS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV NAS SEDE DO POVOADO DE RANCHARIA, SITIO GRAVATA E POVOADO DE MATO GROSSO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
15/08/2024 2024NE0000277
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00064 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
15/08/2024 2024NE0000278
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE ITENS DE VESTUARIO E UTENSILIOS DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBE QUE COMPOE O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE VISANDO ATENDER AS FAMILIAS DE GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO UMA MODALIDADE DE BENEFICIO EVENTUAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº0333 2015, CONTRATACAO DIRETA Nº 00063 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.025,00 R$ 3.025,00 R$ 3.025,00
12/08/2024 2024NE0000276
FUNERARIA VIP LTDA ME
09.151.160/0001-06
EMPENHO REFERENTE AO CONCESSAO DO AUXILIOFUNERAL COM O CUSTEIO DO TRANSLADO DE GRANITO A SALGUEIRO ,ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL) DA BEBE DA SRA. MAIARA OLIVEIRA SANTOS,NO QUAL FALECEU NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024,SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
R$ 608,40 R$ 608,40 R$ 608,40
08/08/2024 2024NE0000274
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS CONDICIONALIDADES CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 024.
R$ 4.473,00 R$ 4.473,00 R$ 4.473,00
08/08/2024 2024NE0000275
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTENTORES PARA O ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FRESCOS DO PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS) DOADOS A REDE DE ASSISTECIA SOCIAL, COM INTUITO DE AJUDAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, CONTRATACAO DIRETA Nº 065 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00
08/08/2024 2024NE0000927
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE E ADAPTACAO DE BOMBONAS DE 200L PARA COLETA E ACOMODACAO DERESIDUOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00