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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
07/08/2024 2024NE0000272
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2024.
R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
07/08/2024 2024NE0000273
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL E AJUDANDE DE CARGA E DESCARGA NO TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIARPAA EM PETROLINA E LAGOA GRANDE, QUE SAO DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 066 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
01/08/2024 2024NE0000270
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2024
R$ 1.000,00 R$ 479,16 R$ 479,16
01/08/2024 2024NE0000271
VINICIUS BRITO LOCIO DE ALENCAR
56.176.640/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL PARA ATENDER 70 ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, EM AULAS SEMANAIS., CONTRATACAO DIRETA Nº 00060 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
30/07/2024 2024NE0000127
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE ITENS DE PADARIA, TAIS COMO: PAES, BOLO E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 159 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 19 2024.
R$ 7.944,00 R$ 7.149,00 R$ 7.149,00
26/07/2024 2024NE0001027
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
R$ 1.078,00 R$ 1.078,00 R$ 1.078,00
23/07/2024 2024NE0000627
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/07/2024 2024NE0000827
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE DADOS PARA ORGANIZACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00
02/07/2024 2024NE0000927
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IARA OLIVEIRA DOS SANTOS ONDE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE; CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 07 20240
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
01/07/2024 2024NE0000227
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) AFAGU 01 PADRAO (ORNAMENTACAO, ASSEPSIA, TANATO, VELORIO, TRANSLADO) PRESTADO AO FALECIDO CICERO PEREIRA DA SILVA DIA 02 07.
R$ 2.094,41 R$ 2.094,41 R$ 1.993,88
18/06/2024 2024NE0000827
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 08 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 06 A 20 06 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
17/06/2024 2024NE0000727
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
R$ 159.551,45 R$ 159.551,45 R$ 156.360,42
07/06/2024 2024NE0000527
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DO TELHADO E CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 111 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
30/05/2024 2024NE0000727
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
R$ 1.134,29 R$ 1.134,29 R$ 1.134,29
17/05/2024 2024NE0000427
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
R$ 9.779,83 R$ 9.779,83 R$ 9.779,83
17/05/2024 2024NE0000627
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE BOTOEIRA EM PORTAO, REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA NO (CFTV) CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO, DA GARAGEM MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0030 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
02/05/2024 2024NE0000627
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ISUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM PROCESSO PREGAO ELETRONICO N° 00005 2023.
R$ 506,25 R$ 506,25 R$ 500,17
22/04/2024 2024NE0000027
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282243 EXERCICIO 2024.
R$ 2.000,00 R$ 1.780,03 R$ 1.780,03
17/04/2024 2024NE0000127
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 5.000,00 R$ 725,09 R$ 725,09
15/04/2024 2024NE0000327
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
R$ 2.900,48 R$ 2.900,48 R$ 2.900,48