Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 2024NE0000829 |
VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME
11.083.098/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA TELA PRETA MEDINDO 4X6, REF: LT04 06, PARA USO NO CAMINHAO FORD PLACA PGR: 1969 QUE FAZ O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000929 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000229 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE PLANO DE ACAO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS OU ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0047 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000829 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 280.000,00 | R$ 269.239,23 | R$ 239.995,76 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000729 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000529 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRAPE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 0 MATRICULA INICIAL 2024.CARGO: PRODESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 06 A 13 06 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000729 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,04 | R$ 3.900,04 | R$ 3.900,04 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000429 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000629 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 293,83 | R$ 293,83 | R$ 293,12 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000629 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 9,88 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000029 |
MANUELE EUFRASIO SARAIVA
***.***.634-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DE CRATOCE, ONDE IRA FAZER PESQUISA DE INTERESSE DS POLITICA DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A URCA.CARGO: ANALISTA AMBIENTAL Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 03 05 2024.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000129 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CAIXA DE SOM, SSD DE 120GB, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 649,00 | R$ 649,00 | R$ 649,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000029 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 2.500,00 | R$ 1.441,66 | R$ 1.441,66 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000329 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRANITO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000529 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA LOGISTICA NO CONTROLE DE VIAGENS DOS TRANSPORTES PARA AS DEMANDAS DE FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000529 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS
***.***.744-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SALGUEIROPE, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA CONSELHEIROS AS DE SAUDE E LIDERANCAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS FORMACAO PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 04 A 18 04 2024.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000290 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000291 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 5.137,20 | R$ 5.137,20 | R$ 5.137,20 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000292 |
MARIA LETICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000293 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 8.015,59 | R$ 8.015,59 | R$ 8.015,59 |