Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2024NE0001430 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DA FOLGA ELEITORAL REFERENTE AS ELEICOES DE 2024 DO SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUZA JUNIOR. SEGUE COPIA EM ANEXO SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001431 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA NO HPPMSS. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI125 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 415,80 | R$ 415,80 | R$ 415,80 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001432 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM ELETRODOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE EYSHILLA MARIANNE LOPES DA SILVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI230 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001433 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
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R$ 6.000,00 | R$ 5.559,19 | R$ 5.559,19 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001434 |
MIKAELLE PEREIRA DA SILVA ALENCAR
***.***.374-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (ACS) SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA QUEIROZ DE LIMA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA INTEGRAL DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, CONFORME ANEXO. A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA PARA A AREA DE TRABALHO NAO FIQUE SEM COBERTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 229 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001435 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEIRA PARA O CARGO DE VIGILANCIA HOSPITALAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA CRISTINA BARBOSA PEIXOTO DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENCA MATERNIDADE, COMO CONSTA PARECER JURIDICO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0226 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.400,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.268,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001436 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MIMO (LEMBRANCINHAS) EM MDF COM CORTE A LASER E IMPRESSAO VINIL PARA SEREM OFERTADOS NAS ACOES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI228 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000366 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA REALIZACAO DE EVENTOS COM OS BENEFICIARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO O CENTRO DE REFERENTECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 855,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000367 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ST JOANA 500ML, PARA ENCONTROS DOS GRUPOS DE PROTENCAO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 913,04 | R$ 913,04 | R$ 913,04 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000368 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONFECCAO E OFERTA DE LANCHES NOS ENCONTROS SEMANAIS DO SCFV, CONTRATACAO DIRETA Nº CI091 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 227,43 | R$ 227,43 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000369 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
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R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.112,51 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000370 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 403,20 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000371 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL 3L PARA NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 261,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000873 |
MARIA CORDEIRO BELEM
54.689.123/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 199 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000883 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO NO MUSEU DO GONZAGAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0001403 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 10.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001381 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA GRACIELE ARAUJO DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, GRANITOPE. A PACIENTE TINHA AGENDADO ATENDIMENTO MEDICOS, NO ENTANTO, DEVIDO A UM PROBLEMA TECNICO, UM DOS PROCEDIMENTOS NAO PODE SER REALIZADO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 10 A 02 11 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001386 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001387 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.085,28 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001388 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 |