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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 94 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
13/12/2024 2024NE0001233
T W C COMERCIO E SERVICOS LTDA
51.226.550/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA, DISPENSA Nº DV00025 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042 2024, CONTRATO Nº: 00168
R$ 3.449,00 R$ 3.449,00 R$ 0,00
13/12/2024 2024NE0001633
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 10.166,40 R$ 10.166,40 R$ 8.129,29
06/12/2024 2024NE0000433
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO POVOADO DE BELA VISTA, RANCHARIA E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO SCFV DO IDOSO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 12 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/12/2024 2024NE0001033
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONFORME CONSTA RELACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº 214 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 408,00 R$ 408,00 R$ 0,00
28/11/2024 2024NE0001533
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
R$ 599,00 R$ 599,00 R$ 591,81
11/11/2024 2024NE0001133
OSCAR ANTONIO DA SILVA
***.***.965-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINAGEM E ROCO MANUAL DOS PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS EM BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI153.
R$ 1.792,00 R$ 1.792,00 R$ 1.505,28
11/11/2024 2024NE0000933
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
01/11/2024 2024NE0001433
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
R$ 6.000,00 R$ 5.559,19 R$ 5.559,19
17/10/2024 2024NE0000833
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS AULOES PREPARATORIOS PARA O SAEPE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 183 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.698,00 R$ 1.689,00 R$ 1.689,00
14/10/2024 2024NE0001338
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI120 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 0,00
14/10/2024 2024NE0001339
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI118 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 83,16
11/10/2024 2024NE0001333
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSERLAN MOREIRA DE SA, RESIDENTE NO SITIO CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSACRA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
11/10/2024 2024NE0001334
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ HOSPITAL E
10.739.225/0010-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE GILDETE DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 009.......90, CONTRATACAO DIRETA Nº 217 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
11/10/2024 2024NE0001335
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI218 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
11/10/2024 2024NE0001336
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 10 10 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
11/10/2024 2024NE0001337
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI121 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 166,32 R$ 166,32 R$ 166,32
10/10/2024 2024NE0001331
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI210 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.236,00 R$ 4.236,00 R$ 4.236,00
10/10/2024 2024NE0001332
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 10 2024 REALIZADO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM E CUMPRIR A AGENDA DA SECRETARIA EM RELACAO A COLETA DE INFORMACOES RELACIONADAS AO GERECIAMENTO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 2024 A 11 10
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
09/10/2024 2024NE0001330
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE ONDE IRA TRATAR ASSUNTOS DA POLITICA DE SAUDE NA SECRETARIA ESTADUAL E FAZER O MONITORAMENTO DA ASSISTENCIA DOS TFD’S DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 10 A 14 10 2024
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
02/10/2024 2024NE0001033
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E VALORES RETIDOS DE INSS DE PESSOA JURIDICA.
R$ 11.200,00 R$ 10.886,61 R$ 10.886,61