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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
15/02/2024 2024NE0000348
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9245264 PLACA: SNP6A34 KM: 10170 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
R$ 465,78 R$ 465,78 R$ 0,00
15/02/2024 2024NE0000349
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSIS: 1BZ310LATPD009736 E 1BZ310LATPD009784, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.817,93 R$ 5.817,93 R$ 5.817,93
09/02/2024 2024NE0000345
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO E NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI002 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.730,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/02/2024 2024NE0000346
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE MATEIRAL PERMANENTE DE INOFRMATICA (NOTEBOOK) PARA NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS. CONTRATACAO DIRETA Nº CI001 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.699,00 R$ 4.699,00 R$ 4.699,00
08/02/2024 2024NE0000343
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXA PARTE INTEGRANTE DESTE PROCEDIMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI006 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.541,90 R$ 8.541,90 R$ 8.541,90
08/02/2024 2024NE0000344
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
R$ 3.675,00 R$ 3.675,00 R$ 3.675,00
06/02/2024 2024NE0000342
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA ME
10.626.617/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12M³. SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. OBRIGACOES DA CONTRATADA (MOTORISTA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSICAO DE PECAS EM GERAL). OBRIGACOES DA CONTRATANTE (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA PLACA PEF8337PE ? VW 24.250 CNC 6X2, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024, CONTRATO Nº: 00002 2024CPL.
R$ 17.900,00 R$ 17.900,00 R$ 17.040,80
05/02/2024 2024NE0000340
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.(A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA;(B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE D JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,, CONTRATACAO DIRETA Nº CI14 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.016,00
05/02/2024 2024NE0000341
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI13 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
01/02/2024 2024NE0000134
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL
R$ 15.532,00 R$ 12.708,00 R$ 12.708,00
01/02/2024 2024NE0000234
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RANCHARIA E EXTENSAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 5.040,00
01/02/2024 2024NE0000334
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO, PREGAO PRESENC
R$ 15.832,00 R$ 14.120,00 R$ 14.120,00
02/01/2024 2024NE0000134
ANTONIO REGINALDO CARDOSO DE BRITO 47332085453
41.092.296/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00008 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 4.200,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00
02/01/2024 2024NE0000134
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(VIG EM SAUDE)
R$ 15.000,00 R$ 13.727,12 R$ 13.727,12
02/01/2024 2024NE0000234
JOSE GALDINO DA CONCEICAO
***.***.044-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AGUAGEM E PREPARACAO DE SOLO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.108,80
02/01/2024 2024NE0000034
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2024.
R$ 70.000,00 R$ 65.050,00 R$ 56.639,50
02/01/2024 2024NE0000034
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00
02/01/2024 2024NE0000034
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
R$ 8.950,00 R$ 8.950,00 R$ 8.950,00
02/01/2024 2024NE0000034
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMNISTRATIVOS CELEBRANDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRADADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS, ; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 004 2024.
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00