Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 2024NE0000368 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 12.239,27 | R$ 12.239,27 | R$ 12.239,27 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000369 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 12.711,42 | R$ 12.711,42 | R$ 12.711,42 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000536 |
CARLA KATYANE DE OLIVEIRA SOUZA
***.***.504-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO AJUDANTE DE ATIVIDADES SAUDE BUCAL NO PERIODO DE 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO BASICA DE SAUDE.. CONTRATACAO DIRETA Nº CI097 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 201,60 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000336 |
MARIA CORDEIRO BELEM
54.689.123/0001-00
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VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA DE SALA NA ESCOLA JOSE ALVES EM BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0066 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000536 |
AP SERVICOS
44.949.862/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PLANODE ADOCAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS NOS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATACAO DE SERVICOS E CRUCIAL PARA REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL DAS EMPRESAS E INSTITUICOES JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000436 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.506,79 | R$ 1.506,79 | R$ 1.488,71 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000436 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA, PARA EVENTO DE SONELE DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MORADIA LEGAL EM GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0017 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000360 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 03 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA E JOSE VIEIRA DE ARAUJO PARA QUE OS MESMOS PUDESSEM ESTAR RELIZANDO RESPECTIVAMENTE EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A E UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000361 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E OS PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUSA. DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 448,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000362 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 276,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000363 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 2.057,50 | R$ 2.057,50 | R$ 2.057,50 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000364 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 955,00 | R$ 955,00 | R$ 955,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000365 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
30.295.248/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA FUTURA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA PARA DEMANDA ESPECIAL CONTROLADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023.
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R$ 3.226,60 | R$ 3.226,60 | R$ 3.226,60 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000366 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 525,62 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000367 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.314,04 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000368 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE LEVANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000369 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, PARA O MESMO REALIZAR VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000336 |
FRANCISCA BATISTA PEIXOTO
***.***.484-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DA PROFISSIONAL PARA TRANSFERENCIA COM PACIENTE AFONSO MOREIRA DE SOUZA COM HD: HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDO TRAUMATISMO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DA RESTARAUCAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000236 |
PAULO JEFESSON NOGUEIRA DE LUCENA
54.022.607/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000367 |
MAZOEL TEODOZIO DA SILVA
***.***.284-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE TRATOR PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | R$ 4.021,92 |