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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
04/11/2024 2024NE0000373
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE FRUTAS E VERDURAS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
R$ 2.558,48 R$ 2.558,48 R$ 2.558,48
21/10/2024 2024NE0001373
PROCTO CENTER LTDA
51.452.562/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALZACAO DE COLONOSCOPIA COM PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA PARA ATENDER ASSISTENCIA MEDICA DA PACIENTE FRANCISCO BENTO SOBRINHO CPF: 412.......68 CONTRATACAO DIRETA Nº 225 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
30/04/2024 2024NE0000373
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES TIPO: CAFE, ALMOCO E LANCHE DA TARDE. PARA ATENDER DEMANDA DE ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE MAI DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0074 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.588,05 R$ 5.588,05 R$ 5.588,05
04/03/2024 2024NE0000373
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
R$ 838,00 R$ 838,00 R$ 838,00
28/02/2024 2024NE0000373
JUARTES SERIGRAFIA E BRINDES
02.745.281/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA SER DISTRIBUIDO PARA TODAS AS SERVIDORAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONTRATACAO DIRETA Nº CI003 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 717,50 R$ 717,50 R$ 717,50