Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000638 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO A SERVIDORA ALINE QUEIROZ SILVA SE ENCONTRAR DE FERIAS, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 498,96 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000038 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A PREPARACAO DO ALMOCO DO DIA DAS MAES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000538 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 231,34 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000338 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000538 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E FISCALIZACAO E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000438 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E PROTETOR PARA A SALA DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE RANCHARIA PARA ATENDER NECESSIDADES, DEVIDO DESGASTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI074 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 649,80 | R$ 649,80 | R$ 642,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000438 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO PERIODO DO INICIO DA CESSAO ATE A PRESENTE DATA.
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R$ 36.613,25 | R$ 31.447,68 | R$ 31.447,68 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000388 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 03 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO INACIO PEREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIAZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000389 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM O PACIENTE LEILSON GOMES DE SOUSA COM TRAUMA EM OLHO, HD: FERIMENTO PENETRANTE DO GLOBO OCULAR COM CORPO ESTRANHO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000389 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PLANTIO NA PRACA SAO FRANCISCO, ADERSON COELHO E ACADEMIA DA CIDADE NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00006 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2024, CONTRATO Nº: 00092 2024CPL
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R$ 13.260,00 | R$ 13.260,00 | R$ 13.260,00 | |
| 07/03/2024 | 2024NE0000386 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 07/03/2024 | 2024NE0000387 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DA RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA GRACIELE ARAUJO DE SOUZA RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, S N, GRANITOPE, A MESMA PASSARA POR PROCEDIMENTO CIRURGICO RENAL.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 07/03/2024 | 2024NE0000388 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS), DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00091 2024CPL.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000384 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI030 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 5.181,78 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000385 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, PLANILHAS E CADASTROS DOS PRESTADORES DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0028.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000385 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
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R$ 6.025,00 | R$ 6.025,00 | R$ 5.952,70 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000386 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE RELATORIOS E PLANILHAS PARA SETOR DE FINANCAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0030 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000387 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA AMPLIACAO AO ATENDIMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000380 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO 0004 2023.
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R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 389,27 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000381 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA LOGISTICA E APOIO OPERACIONAL NAS ACOES DE INTENSIFICACAO DE ATUACAO DOS AGENTES NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLAPSE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |