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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
04/07/2024 2024NE0000939
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 4.802,43 R$ 4.802,43 R$ 4.802,43
03/07/2024 2024NE0000839
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COFFEE BREAK E ALMOCO PARA REUNIAO DE TRABALHO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO PARA ALINHAMENTO DE ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DE METAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0073 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
26/06/2024 2024NE0000739
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS TAPA BURACOS, LOCALIZADA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADOS DA RANCHARIA E DA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DOS POVOADOS DA RANCHARIA E BELA VISTA CONF. PLANILHA ANEXA PARTE INTEGRANTE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2024, CONTRATO Nº: 00149 2024CPL
R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/06/2024 2024NE0000839
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 355,68
14/06/2024 2024NE0000539
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
R$ 8.848,42 R$ 8.848,42 R$ 8.848,42
03/06/2024 2024NE0000039
CASTILHO LIMA MOREIRA
28.835.201/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA SAO FRANCISCO E FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE RANCHARIA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0061 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 9.884,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
02/06/2024 2024NE0000739
FRANCISCA NATALIA MONTEIRO
28.833.398/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA TECNICA EM ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE IZABEL MOREIRA DE SOUZA GESTANTE COM HD: OLIGOHIDRAMIO, REGULADA PARA PETROLINAPE HOSPITAL DOM MALAN.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
27/05/2024 2024NE0000439
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
R$ 3.002,00 R$ 3.002,00 R$ 3.002,00
17/05/2024 2024NE0000639
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO, (ELABORACAO DO REGULAMENTO DO TORNEIO; DIVULGACAO DO TORNEIO; INSCRICAO DAS EQUIPES; CONFECCAO DA TABELA DE JOGOS; AGENDAMENTO DAS PARTIDAS; AQUISICAO DE PREMIACAO; CONTRATACAO DE SONORIZACAO; LOCACAO DE CAMPOS; MANUTENCAO DOS CAMPOS; SEGURANCA DOS JOGOS; EQUIPE DE LOCUCAO DAS PARTIDAS COM COMENTARISTA, COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM DOS JOGOS E DISPONIBILIZACAO NAS RE
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
09/05/2024 2024NE0000139
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA COMO AJUDANTE PREPARCAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA BOM PRATO DA COZINHA COMUNITARIA DA CIDADE DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
07/05/2024 2024NE0000390
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
R$ 3.008,52 R$ 3.008,52 R$ 3.008,52
07/05/2024 2024NE0000391
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DAS INCRICOES DOS SERVIDORES ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME PE 2024.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
07/05/2024 2024NE0000392
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 35.000,00 R$ 22.823,91 R$ 22.759,17
07/05/2024 2024NE0000393
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 20.000,00 R$ 10.954,65 R$ 10.954,65
07/05/2024 2024NE0000394
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROGESSORES E REUNIOES COM PAIS E ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.946,00 R$ 2.314,49 R$ 541,99
07/05/2024 2024NE0000395
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
R$ 60.000,00 R$ 47.360,85 R$ 44.043,15
07/05/2024 2024NE0000396
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PRESENTEAVEIS PARA REALIZACAO DE SORTEIOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SENDO REALIZADO O EVENTO EM CADA ESCOLA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.210,00 R$ 2.210,00 R$ 2.210,00
07/05/2024 2024NE0000397
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº: 00083A 2024.
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
07/05/2024 2024NE0000398
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
07/05/2024 2024NE0000399
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E CONFERENCIA DAS ROTAS ESCOLARES (PARTICULAR E PUBLICA) COM GEOREFERENCIAMENTO E VERIFICACAO INLOCO SEGUINDO AS DIRETRISZES DA RESOLUCAO TC N° 156, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATACAO DIRETA Nº CI83A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00