Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000639 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA DE LONA E MATALON NOS TAMANHOS DE 4,70X1,25M, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI117 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000039 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE ALMOCO QUE SERA SERVIDO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES DIA 11 DE MAIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000539 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA HOSPITAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.438,32 | R$ 11.438,32 | R$ 11.301,06 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000339 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2024.
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R$ 30.000,00 | R$ 18.797,89 | R$ 12.610,79 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000539 |
45.537.999 MARIA JOSE CORDEIRO LACERDA BRITO
45.537.999/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMNISTRATIVOS DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETRO DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000439 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000439 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDAS PARA O FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0016 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 12/03/2024 | 2024NE0000399 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A RESTAURACAO DE DOIS ARMARIOS DO POSTO DE EMFERMAGEM DO HPPMSS, DEVIDO OS MESMOS ESTAREM EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO PARA USO DE GUARDA DE MEDICAMENTOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI065 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000390 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO EM TRANSFERENCIA COM O PACIENTE LEILSON GOMES DE SOUSA COM TRAUMA EM OLHO, HD: FERIMENTO PENETRANTE DO GLOBO OCULAR COM CORPO ESTRANHO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000391 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000392 |
J C SANTOS JUNIOR
30.092.591/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA ANESTESIA EM REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 014,...,....,71438.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000393 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9245264 PLACA SNP6A34 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 202,50 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000394 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9245264 PLACA SNP6A34 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 465,78 | R$ 465,78 | R$ 465,78 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000395 |
ANA FLAVIA BEZERRA NOVAES PESSOA
***.***.814-97
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VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADORA FISICA NA ACADEMIA DA SAUDE DE RANCHARIA E BELA VISTA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021.)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.680,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000396 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EM OTIMAS CONDICOES DE USO E CONSERVACAO, ANO DO VEICULO IGUAL OU SUPERIOR A 1995, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. VEICULO TIP
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R$ 4.075,52 | R$ 4.075,52 | R$ 4.075,52 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000397 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF DA VILA BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00124 2024CPL.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000398 |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APOS A AUTOCLAVE APRESENTAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO, ASSIM SENDO NECESSARIA A MANUTENCAO IMEDIATA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000390 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 4.380,93 | R$ 4.380,93 | R$ 4.380,93 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000391 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) DO BAIRRO ULISSES GUIMARAES, CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042024 CONTRATO Nº: 00090 2024CPL
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R$ 34.875,00 | R$ 34.875,00 | R$ 34.875,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000392 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, REFRIGERANTES AGUA MINERAL DE GARRAFA E CARNES PARA ATENDER OS EVENTOS E REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.715,50 | R$ 3.715,50 | R$ 3.715,50 |