Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001104 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001274 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000463 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTILITARIO PARA IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO (CONF TRANSF ESTADO), DISPENSA Nº DV00003 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024 CONTRATO Nº: 00003 2024SDC
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R$ 29.290,00 | R$ 29.290,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000464 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTILITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
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R$ 6.982,34 | R$ 6.982,34 | R$ 6.898,55 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000465 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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MPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) PRESTADO AO FALECIDO DANIEL OLIVEIRA SANTOS ,( . ASSEPSIA, ORNAMENTACAO,TANATO, VELORIO, TRANSLADO 550 KM DE PETROLINA A GRANITO) SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
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R$ 3.847,75 | R$ 3.847,75 | R$ 3.663,06 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000466 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E DA COZINHA COMUNITARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 12 2024
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000467 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO EFETUAR LEVANTAMENTO E ANALISE DE APOIAR FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LACOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE FAMILIAS ATENDIDAS OU QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVICOS DISPONIVEIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI128 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000468 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO DE ORGANIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA COMPOR O PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E APRIMORAR E MONITORAR A ATUACAO DOS RESPONSAVEIS PELO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 129 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000469 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E DA COZINHA COMUNITARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000470 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADOS PARA CONFECCAO DE CONVITES E DIVULGACAO PARA A COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA, QUE SERA INAUGURADA NESSE DIA 30 DE DEZEMBRO NA VILA BELA VISTA, DISTRITO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 132 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000471 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO NOS ENCONTROS COM OS BENEFICIOS DO PAIF. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000472 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 297,95 | R$ 297,95 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000473 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA REALIZACAO DE EVENTOS COM OS BENEFICIARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO O CENTRO DE REFERENTECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000474 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS (REVISTA) PARA INFORMAR AO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL TODOS OS SERVICOS QUE ESTAO SENDO OFERTADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 131 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000475 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ORIENTACAO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), VISANDO ASSEGURAR SUA CONFORMIDADE PARA O RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI000256 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000476 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMRESSORAS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES E GARANTIR PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2133).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000477 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS ( LENCOIS E TOALHAS) PARA O USUARIO DO EQUIPAMENTO CRAS, GONZAGA D SILVA LOURENCO QUE SE ENCONTRA ENFERMO COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LIMITACOES FISICAS TEMPORARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 136 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 235,80 | R$ 235,80 | R$ 235,80 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000478 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CRAS E CREAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 130 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.630,00 | R$ 11.630,00 | R$ 11.630,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000479 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 135 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000480 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE RANCHARIA NO PROGRAMA PAIF. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
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R$ 495,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |