Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000481 |
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE
03.093.604/0001-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA GRAVOPLY PARA IDENTIFICACAO DO CRAS , CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000482 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 140 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
|
R$ 4.724,28 | R$ 4.724,28 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000483 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 138 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.724,28 | R$ 4.724,28 | R$ 4.724,28 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000484 |
49.187.601 MARIA NIEGIDA ALENCAR FERRAS
49.187.601/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DO PLANO GERENCIAL DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 134 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.812,00 | R$ 3.812,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000485 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E PALESTRA VOLTADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVICOS DE CRAS, CREAS E SCFV COM A FINALIDADE DE PROMOVER A CAPACITACAO, ATUALIZACAO DE CONHECIMENTOS E APRIMORAMENTO DAS PRASTICAS PROFISSIONAIS DOS REFERIDOS SERVICOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI231 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000486 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
|
R$ 1.806,75 | R$ 1.806,75 | R$ 1.806,75 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000487 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ESPECIALIZADA NO CRAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DE HIGIENIZACAO QUE NAO PODE SER REALIZADA DURANTE A SEMANA DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE USUARIOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000488 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO EM PLANTAO NO FINAL DE SEMANA NO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000489 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADRASTOS DE USUARIOS DOS PROGRAMAS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAECIMENTO DE VINCULOS, ASSEGURANDO EFICIENCIA NA GESTAO DOS DADOS E NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS. CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000490 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO EM PLANTAO NO FINAL DE SEMANA NO SERVICO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA. CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 5.133,00 | R$ 5.133,00 | R$ 5.133,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000491 |
GIULLYANDRA BERTOLDO PESSOA BENTO
55.813.667/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA DE SALAO SOB ORIENTACAO TECNICA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, AS AULAS SAO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS E REFERENCIADAS NO CRAS. O OBJETIVO E OFERECER CULTURA, LAZER, FORTALECER AS RELACOES FAMILIARES E COMUNITARIAS, PROMOVER A INTEGRACAO E A TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE PARTICIPANTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 145 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000492 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000493 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO PLANO E ACAO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS OU ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 5.133,00 | R$ 5.133,00 | R$ 5.133,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000494 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO OPERACIONAL E LOGISTICA DE ENCONTRO SEMANAL DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA NO SERVICO DO CENTRO DE DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000495 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 281344
|
R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000496 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
|
R$ 873,80 | R$ 873,80 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000497 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RECOLHIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
R$ 2.032,88 | R$ 2.032,88 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000074 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282243 EXERCICIO 2024.
|
R$ 294,03 | R$ 294,03 | R$ 294,03 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001694 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021. DECIMO SEGUNDO
|
R$ 1.201,85 | R$ 1.201,85 | R$ 1.198,97 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001244 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A : AQUISICAO DE ARVORES E MUDAS PARA O PARQUE DA FEIRA DO GADO NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |