Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2024NE0000134 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTACAO DO GALPAO DE ENTRADA DA 19º EXPOGRANITO DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0076 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000140 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL, LOGISTICO E NA ORGANIZACAO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA EXPOSITORES DA EXPOGRANITO NO FINAL DE SEMANA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000141 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS NA ORGANIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI081 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000142 |
JORGE DIEGO TAVARES DE VIVEIROS
42.999.074/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COMPLETA, INCLUINDO SUCOS E REFRIGERANTES PARA 50 PESSOAS NA CIDADE DE EXU, DESTINADOS A EQUIPE DE MICHELE ANDRADE DURANTE A APRESENTACAO NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000143 |
AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
37.577.808/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACOES DE DEZ CAMERAS DE SEGURANCA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO, VISANDO A SEGURANCA DO ESPACO, PUBLICO E COLABORADORES DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI082 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000144 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREAPARACAO DE TERRENOS, NO LOCAL DA REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000145 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DOS STANDS EXPOSITORES DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0085 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 602,28 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000146 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E AGUA MINERAL PARA SERVIR AS ATRACOES E COMISSAO ORGANIZADORA, NO EVENTO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2083).
|
R$ 1.116,50 | R$ 1.116,50 | R$ 1.116,50 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000147 |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE ACRILICO FINO PARA CONFECCAO DE CONVITES DO EVENTO DA EXPOGRANITO DESTINADOS AS AUTORIDADES DA REGIAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0078 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000148 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO PARA PARA DIVULGACAO DA 19º EXPOGRANITO NOS INTERVALOS DOS DIAS 01 A 09 DE AGOSTO, NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA, LAGOA NOVA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0084 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000254 |
Z & E AMORIM LTDA
11.963.994/0001-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DO PUBLICO INTERNO E DOS USUARIOS EM RELACAO AS DEMANDAS ROTINEIRAS COM SERVICOS DE COPA, BEM COMO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ENCONTROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00054 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000264 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFANCIA E JUVENTUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00059 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000644 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SEGUINTES EVENTOS: LANCAMENTO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE GRANITO EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUSA, DIA 06 08 2024 E DA FORMACAO CONTINUADA DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA, CURSO LEEI, LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00093 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.909,90 | R$ 1.909,90 | R$ 1.909,90 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000645 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SEGUINTES EVENTOS: LANCAMENTO DA ESCOLA EM DIA 06 08 2024 E DA FORMACAO CONTINUADA DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA, CURSO LEEI, LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 247,00 | R$ 247,00 | R$ 247,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000646 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
55.551.937/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PICOLES DE FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM AULA ATIVIDADE NA EXPOGRANITO NO DIA 09 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI139 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000647 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CAPACITADORA DAS AUXILIARES DE COZINHA JUNTO A ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 138 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000648 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DE AULA ATIVIDDE NA EXPOGRANITO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, COM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 140 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 897,85 | R$ 897,85 | R$ 897,85 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000649 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DO ATO NEGATIVO EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALD MODESTO FERRAZ.
|
R$ 127,07 | R$ 127,07 | R$ 127,07 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000654 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 126.000,00 | R$ 120.231,66 | R$ 120.231,66 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000664 |
CLARA LETICIA MODESTO DE OLIVEIRA
***.***.624-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |