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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
22/07/2024 2024NE0000243
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS ULTIIZADOS PARA ENSACAR CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 295,00 R$ 295,00 R$ 295,00
22/07/2024 2024NE0000244
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 049A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.308,55 R$ 1.308,54 R$ 0,00
22/07/2024 2024NE0000624
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
R$ 7.718,02 R$ 7.718,02 R$ 7.718,02
19/07/2024 2024NE0000974
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC)
R$ 30.000,00 R$ 21.999,20 R$ 21.999,20
19/07/2024 2024NE0000984
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCA0 DOS SERVIC0 DE MANUTENCA0 PREDLAL E REF0RMA DO IM0VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA RODOVIA BR122, S N VILA DA BELA VISTA GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00017 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2024, CONTRATO Nº: 00023 2024CPL
R$ 98.123,43 R$ 98.123,43 R$ 96.160,96
18/07/2024 2024NE0000240
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE LONA PARA IDENTIFICACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
18/07/2024 2024NE0000241
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E ORGANIZCAO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA NO FINAL DE SEMANA,CONTRATACAO DIRETA Nº CI0048A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
15/07/2024 2024NE0000234
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A CIDADE DE OROCOPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA, E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 A 16 07 2024.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
15/07/2024 2024NE0000045
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SELO REFERENCIA EM ATENDIMENTO EM SALAS DO EMPREENDEDOR 2024.CARGO: TECNICO AMBIENTALNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 A 18 07 2024
R$ 187,50 R$ 187,50 R$ 187,50
15/07/2024 2024NE0000864
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
R$ 1.412,00 R$ 800,00 R$ 800,00
15/07/2024 2024NE0000964
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2024 A 16 07 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
12/07/2024 2024NE0000847
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 07 PARA SURUBIM CIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A AGENDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE., CARGO: MOTORISTA; N° DE DIARIAS: 1,0; PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 07 A 13 07.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
12/07/2024 2024NE0000848
CICERA MARIA DE ARAUJO
***.***.654-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA CAPACITACAO JUNTO A EMPRESA DE TRIBUTOS PRESTADORA DE SERVICOS A ESSA PREFEITURA.CARGO: CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOSNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 07 2024 A 14 07.
R$ 525,00 R$ 525,00 R$ 525,00
12/07/2024 2024NE0000849
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA 24 HORAS E COBERTURA (TOTAL) SEGURO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; PANES, ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, PREGAO ELETRONICO Nº0005 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2022 E CONTR
R$ 6.437,77 R$ 6.437,77 R$ 6.437,77
12/07/2024 2024NE0000854
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 1.000,00 R$ 612,00 R$ 612,00
11/07/2024 2024NE0000954
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
10/07/2024 2024NE0000946
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 07 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
10/07/2024 2024NE0000947
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14.595.725/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
R$ 1.569,90 R$ 1.569,90 R$ 1.551,06
10/07/2024 2024NE0000948
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
R$ 1.380,00 R$ 1.380,00 R$ 1.363,44
10/07/2024 2024NE0000949
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 20294 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 20.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0156 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
R$ 370,30 R$ 370,30 R$ 352,53