Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1333 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 2024NE0000442 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.123,92 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0000443 |
PANIFICADORA PALMIRA LTDA
29.543.564/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MINI SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000224 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO PALCO, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS PARA REALIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 179 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 004 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 049 2024.
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R$ 46.693,76 | R$ 46.683,76 | R$ 46.683,76 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0001047 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VIAGEM AO GRE SERTAO DO ARARIPE NA CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O MESMO PARTICIPAR DO COLEGIADO E ENTREGA DE PREMIACAO DE RECONHECIMENTO PELO COMPROMISSO E PARCERIA COM A EDUCACAO MUNICIPAL.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0001048 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VIAGEM AO GRE SERTAO DO ARARIPE NA CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO E ENTREGA DE PREMIACAO DE RECONHECIMENTO PELO COMPROMISSO E PARCERIA COM A EDUCACAO MUNICIPAL.CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2024
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001046 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
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R$ 754,53 | R$ 754,53 | R$ 754,53 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001624 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0000432 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO SCFV DO IDOSO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0000433 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO POVOADO DE BELA VISTA, RANCHARIA E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO SCFV DO IDOSO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0000434 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO POVOADO DO MATO GROSSO, TOMBO E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO SCFV DO IDOSO. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/12/2024 | 2024NE0001045 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ARARIPINPE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE FORMACAO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0000431 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA E ALMOCO QUE SERAO SERVIDOS NO EVENTO A SER REALIZADO PELO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO OFERTADO PELO CRAS. CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 2.348,69 | R$ 2.348,69 | R$ 2.348,69 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000214 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA GINCANA DE CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICIPIO DE GRANITO, PROJETO MOVIMENTO VIVA GRANITO EVENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITOPE, COM O TEMA: DOS FRUTOS DAS MARGENS DO BRIGIDA, BROTOU ESSE POVO GENTIL, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA CULTURAL E RECREACOES EDUCATIVAS SOCIAIS
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000429 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 407,88 | R$ 407,88 | R$ 407,88 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000430 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE LEGUMES, HORTALICAS E CONDIMENTOS DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001014 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 10.570,28 | R$ 10.570,28 | R$ 10.570,28 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001024 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, MUDANCA DE FICHA REFERENTE AO EMPENHO 750 QUE FOI PAGO COM OUTRO RECURSO
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R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001034 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DA FORMATURA DE CONCLUSAO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONFORME CONSTA RELACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº 219 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001040 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS SORTIDOS PARA O ENCERRAMENTO DO CICLO DE FORMACAO DE FORMACOES 2024 CNCA PCA FORMACAO E SEMINARIO MUNICIPAL DE BOAS PRATICAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 221 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 913,92 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001041 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 220 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |