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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
13/12/2024 2024NE0001240
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO TERCEIR
R$ 5.100,00 R$ 5.018,38 R$ 5.006,34
13/12/2024 2024NE0001640
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA DE LONA E MATALON NOS TAMANHOS DE 250X75, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DO NAPS (NUCLEO DE APOIO PSICOSSOCIAL), CONTRATACAO DIRETA Nº CI252 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
12/12/2024 2024NE0000440
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM REUNIOES PROMOVIDAS COM USUARIOS DE PROGAMAS DA ASSITENCIA SOCIL NO ENCERRAMENTO DO ANO CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
R$ 4.495,00 R$ 4.495,00 R$ 4.495,00
02/12/2024 2024NE0001040
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS SORTIDOS PARA O ENCERRAMENTO DO CICLO DE FORMACAO DE FORMACOES 2024 CNCA PCA “FORMACAO E SEMINARIO MUNICIPAL DE BOAS PRATICAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 221 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.088,00 R$ 1.088,00 R$ 913,92
02/12/2024 2024NE0000406
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
00.291.784/0007-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR FOWLER ADULTO COM GRADES PARA SUPRIR NECESSIDADES MEDICAS DO USUARIO GONZAGA DA SILVA LOURENCO DOS ANJOS, QUE SE ENCONTRA ENFERMO, COM NECESSIDADES ESPECIAIS, LIMITACOES FISICAS TEMPORARIA OU NAO, A SOLICITACAO FOI FEITA DEVIDO A USUARIO NAO TER CONDICOES E ACESSO A TRATAMENTO NECESSARIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.975,53 R$ 1.975,53 R$ 1.951,82
02/12/2024 2024NE0000407
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE FRUTAS E VERDURAS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
R$ 1.290,34 R$ 1.290,34 R$ 1.290,34
02/12/2024 2024NE0000408
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
R$ 4.059,10 R$ 4.059,10 R$ 4.059,10
02/12/2024 2024NE0000409
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) PRESTADO AO FALECIDO NOVASTO DA SILVA HORANO,( . ASSEPSIA, ORNAMENTACAO,TANATO, VELORIO) E A PAGAMENTO DE ( TRANSLADO 550 KM REF. PETROLINA A GRANITO)) SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL
R$ 5.152,19 R$ 5.152,19 R$ 4.904,88
28/11/2024 2024NE0001540
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 504,00
27/11/2024 2024NE0000400
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 681,32 R$ 681,32 R$ 681,32
27/11/2024 2024NE0000401
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO CONSELHO TUTELAR.PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024
R$ 504,79 R$ 504,79 R$ 504,79
27/11/2024 2024NE0000402
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS PAPELARIA QUE SERAO UTILIZADAS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV NAS SEDE DO POVOADO DE RANCHARIA, SITIO GRAVATA E POVOADO DE MATO GROSSO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 3.211,99 R$ 3.211,99 R$ 3.211,99
27/11/2024 2024NE0000403
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIROPE PARA PARTICIPAR DO 2º DIA DE 2 DIAS DE CAPACITACAO PARA CONHECIMENTO DE NOVA FORMA DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS (QUE ANTES ERA QUADRIMESTRAL E PASSA A SER ANUAL).CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA;Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
27/11/2024 2024NE0000404
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIROPE PARA PARTICIPAR DO 2º DIA DE 2 DIAS DE CAPACITACAO PARA CONHECIMENTO DE NOVA FORMA DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS (QUE ANTES ERA QUADRIMESTRAL E PASSA A SER ANUAL).CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024
R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
27/11/2024 2024NE0000405
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 275425
R$ 100,00 R$ 96,00 R$ 96,00
11/11/2024 2024NE0001140
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2024.
R$ 105.000,00 R$ 104.048,05 R$ 67.131,52
11/11/2024 2024NE0000940
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
05/11/2024 2024NE0001440
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR DE INTERNACAO DO CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO CARIRI DO USUARIO DA ASSISTENCIA E PACIENTE DA SAUDE GONZAGA DA SILVA LOURENCO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
01/11/2024 2024NE0001404
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
R$ 1.332,80 R$ 1.332,80 R$ 1.332,80
01/11/2024 2024NE0001405
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
R$ 5.500,00 R$ 5.090,00 R$ 1.875,00