Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 2024NE0000403 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.596,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000404 |
MAURO JOAO DE LIMA
***.***.434-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A ROCO MECANIZADO, COM USO DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR EM TERRENOS, LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONTRATACAO DIRETA Nº 0032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.450,00 | R$ 10.260,00 | R$ 8.108,49 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000405 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 33.450,00 | R$ 23.415,00 | R$ 23.415,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000406 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.591,90 | R$ 8.591,90 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000407 |
HEBERTH MODESTO DE ALENCAR SILVA
***.***.364-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0034 .
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000408 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE CAIXA DE ENERGIA E SOLDAS DOS PORTOES DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0035.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000409 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0011.
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R$ 6.200,00 | R$ 5.580,00 | R$ 5.580,00 | |
| 07/03/2024 | 2024NE0000240 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARACAJUSE PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.
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R$ 537,50 | R$ 537,50 | R$ 537,50 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000340 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000340 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.(A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA;(B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE D JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,, CONTRATACAO DIRETA Nº CI14 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000140 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE G
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R$ 19.600,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000240 |
CICERA VANESSA DE ARAUJO
***.***.674-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 964,00 | R$ 964,00 | R$ 809,76 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000140 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000140 |
DEICIANE FERREIRA SATILIO
***.***.784-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS DE BELA VISTA COMO SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROSIMARIA FERREIRA DE FREITAS, EM GOZO DE FERIAS, COMO CONSTA EM ANEXO.
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R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 786,24 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000240 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 40.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 30.408,48 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000040 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FPM),
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R$ 90.000,00 | R$ 87.494,16 | R$ 87.494,16 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000040 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000040 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A EXECUCAO E OPERACAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000040 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |