Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
09/07/2024 2024NE0000843
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
R$ 5.698,15 R$ 5.697,95 R$ 5.697,95
09/07/2024 2024NE0000943
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 284,99 R$ 284,99 R$ 239,39
28/06/2024 2024NE0000743
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO DE N° 147 2024.
R$ 99,64 R$ 99,64 R$ 99,64
19/06/2024 2024NE0000843
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA GESTANTE COM HIPERTENSAO, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 06 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
17/06/2024 2024NE0000043
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POLDA DE ARVORES EM PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.108,80
14/06/2024 2024NE0000543
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
R$ 10.978,04 R$ 10.978,04 R$ 10.978,04
03/06/2024 2024NE0000743
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DO PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO) PARA A EQUIPE ATUANTE NA CAMPANHA DIA “D”,CONTRATACAO DIRETA Nº CI127 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.640,00 R$ 1.640,00 R$ 1.640,00
31/05/2024 2024NE0000443
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 05 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
27/05/2024 2024NE0000438
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
R$ 12.542,20 R$ 0,00 R$ 0,00
27/05/2024 2024NE0000439
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
R$ 3.002,00 R$ 3.002,00 R$ 3.002,00
24/05/2024 2024NE0000434
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS A ORGANIZACAO DO CONCURSO “LER BEM” REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 31 DE MAIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0086 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
24/05/2024 2024NE0000435
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIMEPE EDUCACAO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS DE DESAFIOS: CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO.CARGO: SECRETARIO DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
24/05/2024 2024NE0000436
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM UBER PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIMEPE EDUCACAO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS DE DESAFIOS: CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
24/05/2024 2024NE0000437
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIMEPE EDUCACAO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS DE DESAFIOS: CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO.CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICO MUNICIPALNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
21/05/2024 2024NE0000430
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
R$ 11.682,94 R$ 11.682,94 R$ 11.682,94
21/05/2024 2024NE0000431
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
R$ 12.133,62 R$ 12.133,62 R$ 12.133,62
21/05/2024 2024NE0000432
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
R$ 2.000,00 R$ 632,76 R$ 632,76
21/05/2024 2024NE0000433
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO LACERDA
55.220.640/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 1º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 11.296,00 R$ 7.060,00 R$ 7.060,00
20/05/2024 2024NE0000643
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO, OPERACIONALIZACAO E PLANEJAMENTO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0005, PERIODO 20 05 A 29 05.
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
14/05/2024 2024NE0000143
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
R$ 7.284,60 R$ 7.284,60 R$ 7.284,60