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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
19/03/2024 2024NE0000437
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS GONVERNAMENTAIS JUNTO A AMUPE.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
15/03/2024 2024NE0000434
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE NA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PARA NAS REPARTICOES (RANCHARIA, BELA VISTA, SITIO PALACIO), QUE IRAO RECEBER AS OFICINAS DE OVOS DE PASCOA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARCO DE 2024
R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
15/03/2024 2024NE0000435
ANTONIA EROTILDES DE SA
***.***.724-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONTABIL JUNTO A CETEC.
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
13/03/2024 2024NE0000432
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EDICAO DE CADASTROS E LISTAS PARA LEVANTAMENTO REALIZADO NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO PARA AVALIACAO DE PROPOSTAS DE EXECUCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0016 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 980,00 R$ 980,00 R$ 980,00
13/03/2024 2024NE0000433
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DA FROTA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM NA GARAGEM MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
12/03/2024 2024NE0000431
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00125 2024CPL.
R$ 15.000,00 R$ 10.560,00 R$ 10.560,00
11/03/2024 2024NE0000430
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS AOS SABADOS E DOMINGOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00
08/03/2024 2024NE0000243
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS), A SER INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO
R$ 45.000,00 R$ 41.000,00 R$ 41.000,00
04/03/2024 2024NE0000343
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 319,20
08/02/2024 2024NE0000343
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXA PARTE INTEGRANTE DESTE PROCEDIMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI006 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.541,90 R$ 8.541,90 R$ 8.541,90
01/02/2024 2024NE0000143
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00016 2024CPL
R$ 6.600,00 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00
01/02/2024 2024NE0000243
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO MOVEIS E SALAS E DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E OUTROSPREDIOS PUBLICOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00057 2024CPL
R$ 22.352,00 R$ 20.320,00 R$ 20.320,00
02/01/2024 2024NE0000143
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 7.920,00 R$ 7.920,00 R$ 7.920,00
02/01/2024 2024NE0000143
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO PLANO ANUAL DE VACINACAO ANTIRRABICA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
02/01/2024 2024NE0000243
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
R$ 10.000,00 R$ 9.171,97 R$ 9.171,97
02/01/2024 2024NE0000043
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243.
R$ 3.000,00 R$ 2.670,50 R$ 2.670,50
02/01/2024 2024NE0000043
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS EXERCICIO 2024
R$ 700,00 R$ 620,12 R$ 563,96
02/01/2024 2024NE0000043
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
02/01/2024 2024NE0000043
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPEZ DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00038 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 7.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00