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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
06/12/2024 2024NE0000433
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO POVOADO DE BELA VISTA, RANCHARIA E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO SCFV DO IDOSO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 12 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/11/2024 2024NE0001433
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
R$ 6.000,00 R$ 5.559,19 R$ 5.559,19
21/05/2024 2024NE0000433
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO LACERDA
55.220.640/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 1º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 11.296,00 R$ 7.060,00 R$ 7.060,00
21/03/2024 2024NE0000433
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS, DISPENSA DE LICITACAO N° 000002 2024.
R$ 1.234,70 R$ 1.234,70 R$ 1.219,88
13/03/2024 2024NE0000433
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DA FROTA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM NA GARAGEM MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00