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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2024 2024NE0000463
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTILITARIO PARA IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO (CONF TRANSF ESTADO), DISPENSA Nº DV00003 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024 CONTRATO Nº: 00003 2024SDC
R$ 29.290,00 R$ 29.290,00 R$ 0,00
26/12/2024 2024NE0000464
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTILITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
R$ 6.982,34 R$ 6.982,34 R$ 6.898,55
26/12/2024 2024NE0000465
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
MPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) PRESTADO AO FALECIDO DANIEL OLIVEIRA SANTOS ,( . ASSEPSIA, ORNAMENTACAO,TANATO, VELORIO, TRANSLADO 550 KM DE PETROLINA A GRANITO) SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
R$ 3.847,75 R$ 3.847,75 R$ 3.663,06
26/12/2024 2024NE0000466
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E DA COZINHA COMUNITARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 12 2024
R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
26/12/2024 2024NE0000467
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO EFETUAR LEVANTAMENTO E ANALISE DE APOIAR FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LACOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE FAMILIAS ATENDIDAS OU QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVICOS DISPONIVEIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI128 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 7.100,00 R$ 7.100,00 R$ 7.100,00
26/12/2024 2024NE0000468
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO DE ORGANIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA COMPOR O PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E APRIMORAR E MONITORAR A ATUACAO DOS RESPONSAVEIS PELO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 129 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.100,00 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00
26/12/2024 2024NE0000469
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E DA COZINHA COMUNITARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE
R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
19/12/2024 2024NE0001246
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS NO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
19/12/2024 2024NE0000446
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE USUARIOS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULOS, VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONTRATACAO DIRETA Nº 118 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
19/12/2024 2024NE0000460
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
EMPENHO REFERENTE AO A CONCESSAO DO AUXILIOFUNERAL COM O CUSTEIO DO TRANSLADO ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL) DO RN DE FRANCISCA BERNADO GALDINO, NO QUAL FALECEU NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024,SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
R$ 2.956,84 R$ 2.956,84 R$ 2.814,91
19/12/2024 2024NE0000461
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 275,70 R$ 275,70 R$ 275,70
19/12/2024 2024NE0000462
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EQUIPAR OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIAS SOCIAL, DISPENSA Nº DV00002 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024 CONTRATO Nº: 00002 2024SDC.
R$ 16.820,00 R$ 16.606,64 R$ 16.606,64
13/12/2024 2024NE0001646
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
R$ 1.810,00 R$ 1.810,00 R$ 1.810,00
09/12/2024 2024NE0001046
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
R$ 754,53 R$ 754,53 R$ 754,53
29/11/2024 2024NE0001546
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANFERENCIA PARA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA, PARA AVALEIACAO DE RETORNO DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNO DE OLHO REGULADA PARA GARANHUNSPE.Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11 A 30 11.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
11/11/2024 2024NE0001146
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
05.079.781/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ALTERNADOR GOL VEICULO VOLKSWAGEN FOX PLACA PDG6C19 QUE ENCONTRESE EM VIAGEM OFICIAL E OCORREU PANE MECANICA, OCACIONADO SUA PARALISACAO NO MEIO DO PERCURSO, COM TROCA DE PECAS INCLUSO A DESMONTAGEM E MONTAGEM. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.920,00 R$ 1.920,00 R$ 1.920,00
11/11/2024 2024NE0001466
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLGICO (PAQUIMETRIA CORNEANA CENTRAL E PERIFERICA, P.A.M, BIOMETRIA E MEC) DO PACIENTE DIONIZIO DUARTE DE OLIVEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI232 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.180,00 R$ 1.180,00 R$ 1.180,00
11/11/2024 2024NE0001467
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLGICO (PAQUIMETRIA CORNEANA CENTRAL E PERIFERICA, P.A.M, BIOMETRIA E MEC) DO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI232 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.180,00 R$ 1.180,00 R$ 1.180,00
11/11/2024 2024NE0001468
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI126 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 0,00
11/11/2024 2024NE0001469
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE RAIMUNDA PESSOA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 11 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00