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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/05/2024 2024NE0000046
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE FIGURINO DE QUADRILHA JUNINA PURA ALEGRIA DO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.006,03 R$ 2.006,03 R$ 1.981,96
02/05/2024 2024NE0000646
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 36.720,00 R$ 36.720,00 R$ 36.720,00
18/04/2024 2024NE0000346
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
R$ 12.589,80 R$ 12.589,80 R$ 12.589,80
17/04/2024 2024NE0000546
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.968,10
15/04/2024 2024NE0000546
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE RANCHARIA NO FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0049.
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
01/04/2024 2024NE0000460
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE KITS BUCAL PARA ACAO DO PROGRAMA “SAUDE NA ESCOLA” QUE SERA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA GM MS N° 1.004 DE 21 DE JULHO DE 2023. CONTRATACAO DIRETA Nº CI081 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 10.567,00 R$ 10.567,00 R$ 10.440,19
01/04/2024 2024NE0000461
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS VACINADORAS NAS CAMPANHAS NACIONAL DE VACINACAO, ATRAVES DA PORTARIA 3288 DE 08 DE MARCO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI082 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.955,00 R$ 1.955,00 R$ 1.931,54
01/04/2024 2024NE0000462
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 5.040,00
01/04/2024 2024NE0000463
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUBSTITUTA PARA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0016 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.186,08
01/04/2024 2024NE0000463
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 83,16 R$ 83,16 R$ 83,16
01/04/2024 2024NE0000464
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
01/04/2024 2024NE0000464
IQRAD ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA
28.558.315/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSRIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO DE TESTE DE CONTROLE DDE QUALIDADE E EQUIPAMENTO RAIO X FIXO, TESTE DE AVALIACAODA INTEGRIDADE DOS EPI’S; MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTECAO RADIOLOGICA; LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E TESTE DE FUGA DE CABECOTE E PLANO DE PROTECAO RADIOLOGICA. OS SERVICOS CITADOS SE FAZ NECESSARIO PARA A REGULARIZACAO E FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIOX DO HPPMSS. CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.650,00 R$ 4.650,00 R$ 2.325,00
01/04/2024 2024NE0000465
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, MARCO 2024.
R$ 3.562,35 R$ 3.562,35 R$ 3.562,35
01/04/2024 2024NE0000465
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EXPEDITA APARECIDA BEZERRA DA SILVA, QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI079 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.186,08
01/04/2024 2024NE0000466
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC GOVERNO NO AMBITO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONTRATO Nº: 00020 2024.
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
01/04/2024 2024NE0000466
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ABC DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
01/04/2024 2024NE0000467
GIVALDO RAIMUNDO PEREIRA
***.***.744-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DOS CANTEIROS E ENTORNOS DA PRACA DA MATRIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0041.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 504,00
01/04/2024 2024NE0000467
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS TEODOMIRO RODRIGUES LOCALIZADO NO POVOADO DA LAGOA NOVA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00013 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00030 2024CPL.
R$ 48.244,76 R$ 48.244,76 R$ 47.279,87
01/04/2024 2024NE0000468
FRANCISCO CESAR DE AQUINO
***.***.434-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA LOGISTICA NO CONTROLE DE VIAGENS DOS TRANSPORTES PARA AS DEMANDAS DE FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 310,00 R$ 310,00 R$ 260,40
01/04/2024 2024NE0000468
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, MARCO.
R$ 1.266,70 R$ 1.266,70 R$ 1.266,70