Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 2024NE0000469 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0043.
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R$ 8.074,57 | R$ 8.074,57 | R$ 8.074,57 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000469 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 19.323,63 | R$ 19.323,63 | R$ 19.323,63 | |
| 27/03/2024 | 2024NE0000460 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO MURO DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, EXECUCAO SERVICOS REVISAO TELHADO, REVESTIMENTO E PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA, FORRO, ESQUADRIAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, PAVIMENTACAO, CALCADAS, ATERROS, E OUTROS ACESSORIOS, CONFORME PLANILHA PARTE INTEGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2024, CONTRATO Nº: 00121 2024CPL.
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R$ 105.794,74 | R$ 105.749,27 | R$ 103.634,29 | |
| 27/03/2024 | 2024NE0000461 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, TEMPEROS E AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER EVENTOS E REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.995,00 | R$ 1.104,95 | R$ 504,95 | |
| 27/03/2024 | 2024NE0000462 |
JOSE ELCIR MACEDO LIMA FILHO
54.325.075/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00129 2024CPL
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R$ 15.000,00 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000446 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SWITCHE DE 24 PORTAS, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000446 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.585,00 | R$ 5.585,00 | R$ 5.585,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000246 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO E MONITORAMENTO GERAL DAS ROTAS OFERTADAS JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000346 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 703,00 | R$ 703,00 | R$ 703,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000346 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE MATEIRAL PERMANENTE DE INOFRMATICA (NOTEBOOK) PARA NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS. CONTRATACAO DIRETA Nº CI001 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.699,00 | R$ 4.699,00 | R$ 4.699,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000146 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE PALESTRAS, INCLUINDO A DEFINICAO DO TEMA, DO CONTEUDO, DA ESTRUTURA E DO CRONOGRAMA, SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO,, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL
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R$ 22.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000246 |
LUIS MARCONDES COUTINHO 68817746487
45.609.888/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ZELADOR E MANTEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00065 2024CPL
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R$ 15.832,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000146 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000146 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR, MATERIAL DE RAIO X E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2022.
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R$ 1.205,55 | R$ 1.205,55 | R$ 1.205,55 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000246 |
RENAN DE LIMA FREIRE
***.***.564-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ORGANIZACAO DE LOGRADUROS, ESPACOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM N° CI20 DV SECADM 2024.
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R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000046 |
JANILSON PEREIRA DA CRUZ 10506449483
48.044.657/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE PA MECANICA PREPARACAO DE TERRENOS PARA ATENDER DEMANDAS NA OPERACAO BARREIRO LIMPO DO MUNICIPIO.
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R$ 8.550,00 | R$ 8.550,00 | R$ 8.550,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000046 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 20918, E223565.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.148,64 | R$ 4.148,64 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000046 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA 48114415835
42.918.069/0001-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00180 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000046 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |