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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2024 2024NE0000470
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADOS PARA CONFECCAO DE CONVITES E DIVULGACAO PARA A COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA, QUE SERA INAUGURADA NESSE DIA 30 DE DEZEMBRO NA VILA BELA VISTA, DISTRITO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 132 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 880,00 R$ 880,00 R$ 880,00
26/12/2024 2024NE0000471
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO NOS ENCONTROS COM OS BENEFICIOS DO PAIF. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 0,00
26/12/2024 2024NE0000472
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
R$ 297,95 R$ 297,95 R$ 0,00
26/12/2024 2024NE0000473
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA REALIZACAO DE EVENTOS COM OS BENEFICIARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO O CENTRO DE REFERENTECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 885,00 R$ 885,00 R$ 885,00
26/12/2024 2024NE0000474
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS (REVISTA) PARA INFORMAR AO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL TODOS OS SERVICOS QUE ESTAO SENDO OFERTADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 131 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.100,00 R$ 4.100,00 R$ 4.100,00
26/12/2024 2024NE0000475
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ORIENTACAO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), VISANDO ASSEGURAR SUA CONFORMIDADE PARA O RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI000256 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00
26/12/2024 2024NE0000476
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMRESSORAS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES E GARANTIR PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2133).
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
26/12/2024 2024NE0000477
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS ( LENCOIS E TOALHAS) PARA O USUARIO DO EQUIPAMENTO CRAS, GONZAGA D SILVA LOURENCO QUE SE ENCONTRA ENFERMO COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LIMITACOES FISICAS TEMPORARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 136 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 235,80 R$ 235,80 R$ 235,80
26/12/2024 2024NE0000478
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CRAS E CREAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 130 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 11.630,00 R$ 11.630,00 R$ 11.630,00
26/12/2024 2024NE0000479
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 135 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
19/12/2024 2024NE0001247
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2024, CONTRATO Nº: 00137 2024CPL.
R$ 825,00 R$ 825,00 R$ 825,00
13/12/2024 2024NE0001647
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ENCERRAMENTO DAS ACOES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
R$ 885,00 R$ 885,00 R$ 885,00
13/12/2024 2024NE0000447
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 3.267,89 R$ 3.267,89 R$ 3.267,89
10/12/2024 2024NE0001047
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
VIAGEM AO GRE SERTAO DO ARARIPE NA CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O MESMO PARTICIPAR DO COLEGIADO E ENTREGA DE PREMIACAO DE RECONHECIMENTO PELO COMPROMISSO E PARCERIA COM A EDUCACAO MUNICIPAL.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
29/11/2024 2024NE0001547
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA AVALIACAO DE RETORNO DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNO DE OLHO REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO. Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11 2024 A 30 11 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
18/11/2024 2024NE0001475
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE FRANCISCA JAQUELINE AURELIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE, COM LESAO NO OLHO ESQUERDO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
18/11/2024 2024NE0001476
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE FRANCISCA JAQUELINE AURELIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE, COM LESAO NO OLHO ESQUERDO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
18/11/2024 2024NE0001477
VERA LUCIA PEIXOTO RODRIGUES
***.***.394-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IVANILDA GONCALVES MODESTO DEVIDO ATESTADO MEDICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 0,00
18/11/2024 2024NE0001478
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA E PRIMEIRO SOCORROS SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DA FOLGA ELEITORAL REFERENTE AS ELEICOES DE 2024 DO SERVIDOR CALMON TEIXEIRA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI127 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 166,32 R$ 166,32 R$ 166,32
18/11/2024 2024NE0001479
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024, RESCICAO REF 09 2024.
R$ 1.550,13 R$ 1.550,13 R$ 1.550,13