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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2024 2024NE0000475
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ORIENTACAO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), VISANDO ASSEGURAR SUA CONFORMIDADE PARA O RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI000256 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00
18/11/2024 2024NE0001475
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE FRANCISCA JAQUELINE AURELIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE, COM LESAO NO OLHO ESQUERDO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
03/06/2024 2024NE0000475
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA NO PERIODO NOTURNO, NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE VILA BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00132 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 7.060,00 R$ 7.060,00 R$ 7.060,00
01/04/2024 2024NE0000475
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI009 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
01/04/2024 2024NE0000475
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.037,40