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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2024 2024NE0000480
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE RANCHARIA NO PROGRAMA PAIF. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
R$ 495,75 R$ 0,00 R$ 0,00
26/12/2024 2024NE0000481
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE
03.093.604/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA GRAVOPLY PARA IDENTIFICACAO DO CRAS , CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00
26/12/2024 2024NE0000482
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 140 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
R$ 4.724,28 R$ 4.724,28 R$ 0,00
26/12/2024 2024NE0000483
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 138 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.724,28 R$ 4.724,28 R$ 4.724,28
26/12/2024 2024NE0000484
49.187.601 MARIA NIEGIDA ALENCAR FERRAS
49.187.601/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DO PLANO GERENCIAL DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 134 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.812,00 R$ 3.812,00 R$ 0,00
26/12/2024 2024NE0000485
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E PALESTRA VOLTADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVICOS DE CRAS, CREAS E SCFV COM A FINALIDADE DE PROMOVER A CAPACITACAO, ATUALIZACAO DE CONHECIMENTOS E APRIMORAMENTO DAS PRASTICAS PROFISSIONAIS DOS REFERIDOS SERVICOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI231 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 5.300,00 R$ 5.300,00 R$ 5.300,00
26/12/2024 2024NE0000486
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
R$ 1.806,75 R$ 1.806,75 R$ 1.806,75
26/12/2024 2024NE0000487
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ESPECIALIZADA NO CRAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DE HIGIENIZACAO QUE NAO PODE SER REALIZADA DURANTE A SEMANA DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE USUARIOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
26/12/2024 2024NE0000488
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO EM PLANTAO NO FINAL DE SEMANA NO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
26/12/2024 2024NE0000489
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADRASTOS DE USUARIOS DOS PROGRAMAS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAECIMENTO DE VINCULOS, ASSEGURANDO EFICIENCIA NA GESTAO DOS DADOS E NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS. CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
19/12/2024 2024NE0001248
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 167 2024
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
13/12/2024 2024NE0001648
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(PAB)
R$ 14.605,14 R$ 14.605,14 R$ 14.605,14
13/12/2024 2024NE0000448
JOSE IRAN B RODRIGUES
23.790.859/0001-47
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKETING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO INCLUINDO PROJETOS E CAMPANHAS COM O FIM ESPECIFICO DE DIVULGACAO DE ATOS, ACOES, PROGRAMAS, DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)VINCULADAS AO FUNDO, CONTRATACAO DIRETA Nº 120 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.569,60
10/12/2024 2024NE0001048
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
VIAGEM AO GRE SERTAO DO ARARIPE NA CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO E ENTREGA DE PREMIACAO DE RECONHECIMENTO PELO COMPROMISSO E PARCERIA COM A EDUCACAO MUNICIPAL.CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2024
R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
29/11/2024 2024NE0001548
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA AVALIACAO DE RETORNO DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNO DE OLHO REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO:MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11 2024 A 30 11 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
18/11/2024 2024NE0001480
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 11 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
18/11/2024 2024NE0001481
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO DE PLACA SNOSC36 (AMBULANCIA) USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; REFEREFENTE A SEGURO VEICULAR. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256.
R$ 279,83 R$ 279,83 R$ 279,83
18/11/2024 2024NE0001482
MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599493
18.068.867/0001-44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; PREGAO ELETRONICO Nº013 2021 E PROCESSO LICITATORIO 025 2021 E CONTRATO Nº0022A 2021 CPL.
R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.904,00
18/11/2024 2024NE0001483
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 100.000,00 R$ 61.588,89 R$ 41.874,59
18/11/2024 2024NE0001484
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB)
R$ 54.000,00 R$ 53.319,98 R$ 53.319,98