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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
15/05/2024 2024NE0000605
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA BRASILIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E DE BRASILIA PARA JUZEIRO DO NORTECE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, EM NOME DA SECRETARIA DE GOVERNO, SRA RAILA BARRO.
R$ 3.416,00 R$ 3.416,00 R$ 3.416,00
08/05/2024 2024NE0000655
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DOM MALAN EM PETROLINAPE, MELISSA MODESTO DA COSTA.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
08/05/2024 2024NE0000656
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SUDE DA LAGOA NOVA. DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
08/05/2024 2024NE0000657
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPP. MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI121 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.855,39 R$ 1.854,61 R$ 1.854,61
08/05/2024 2024NE0000658
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES E CORTINAS PARA OS SETORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI120 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.503,20 R$ 2.503,20 R$ 2.503,20
08/05/2024 2024NE0000659
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BELA VISTA. DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
R$ 647,00 R$ 647,00 R$ 647,00
08/05/2024 2024NE0000665
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
07/05/2024 2024NE0000385
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS PESSOA
55.027.640/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 11.296,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
07/05/2024 2024NE0000395
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
R$ 60.000,00 R$ 47.360,85 R$ 44.043,15
07/05/2024 2024NE0000654
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
50.429.810/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO X PARA 03 (TRES) PROFISSIONAIS EM RADIOLOGIA E UM PADRAO EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS, DISPONIBILIZACAO SISTEMA ONLINE CONF. NORMAS CNEN, CONTRATACAO DIRETA Nº CI107 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.670,88 R$ 1.670,88 R$ 1.590,68
06/05/2024 2024NE0000651
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,00PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 05 A 07 05 2024
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
06/05/2024 2024NE0000652
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ACAMADA FRANCISCA ANTONIAS DOS SANTOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA DE ROTINA.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
06/05/2024 2024NE0000653
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
03/05/2024 2024NE0000135
ANTONIO UELCIO MORAIS DA SILVA
53.737.945/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ELABORACAO DE PLANO DE ACAO E ROTINA DE ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHANDAS JUNTO A EQUIPE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
03/05/2024 2024NE0000650
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CPRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE FERIAS DO SERVIDOR LUCIANO LINDOLFO. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 319,20
02/05/2024 2024NE0000584
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA DEFINICAO DAS ACOES DE COMUNICACAO A SEREM REALIZADAS, COM DEFINICAO DOS RESPONSAVEIS PELAS ACOES DE COMUNICACAO; INDICADORES DE DESEMPENHO PARA MEDIR O SUCESSO DAS ACOES DE COMUNICACAO, IMPLEMENTACAO DO PLANO DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI036 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
02/05/2024 2024NE0000585
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO DE CONTROLE DE ENTRADA, PROTOCOLO DA RECEPCAO DA PREFEITURA, NAS FERIAS DA SERA. MARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
02/05/2024 2024NE0000586
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA ESTABELECIMENTO DE CRONOGRAMAS E PRAZOS PARA EXECUCAO DAS TAREFAS, DIMENSIONAMENTO DA MAO DE OBRA NECESSARIA, OTIMIZACAO DO USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI057 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.110,00 R$ 1.110,00 R$ 1.110,00
02/05/2024 2024NE0000587
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCERIZADO NA ORGANIZACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS ORIUNDOS DE ORGAO EXTERNOS PARA DISPONIBILIZACAO DE ACERVO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DIRETA Nº CI056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 2.920,00 R$ 2.920,00 R$ 2.920,00
02/05/2024 2024NE0000588
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2024, CONTRATO Nº: 00137 2024CPL.
R$ 19.845,00 R$ 19.845,00 R$ 19.845,00