Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000589 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA BRASILIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E DE BRASILIA PARA JUZEIRO DO NORTECE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
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R$ 3.252,06 | R$ 3.252,06 | R$ 3.252,06 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000590 |
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA ME
10.626.617/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12M³. SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. OBRIGACOES DA CONTRATADA (MOTORISTA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSICAO DE PECAS EM GERAL). OBRIGACOES DA CONTRATANTE (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA PLACA PEF8337PE ? VW 24.250 CNC 6X2, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024, CONTRATO Nº: 00002 2024CPL, PRIMEIRO
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.713,60 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000591 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2024, REFERENTE A JUROS.
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R$ 22,56 | R$ 22,56 | R$ 22,56 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000592 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZADAS DA SERVIDORA MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000593 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.000,00 | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000594 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO E MAPEAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVA NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0003.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000595 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0053 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.408,00 | R$ 4.408,00 | R$ 4.408,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000596 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM DO MIUDINHO.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000597 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, CONTROLE E ENTRADA DE VEICULO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0027 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000598 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS QUE SE EMPENHA PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000599 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE INSPECAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS, USANDO PARA ISSO A VISTORIA (ETAPA VISUAL PARA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS, HISTORICO DO VEICULO E OUTROS ITENS VISIVEIS) QUE DESTINAM AO ATENDIMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000615 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PPRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, COBERTURA DE FERIAS DA SERVIDORA DAIONELE TAVARES. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000625 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
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R$ 443,34 | R$ 443,34 | R$ 438,02 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000635 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 05 2024 PARA MUNICIPIO DE PETROLINAPE COM INTUITO DE PEGAR MEDICACAO UTILIZADA NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 05 A 04 05 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000645 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 292,50 | R$ 292,50 | R$ 288,99 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000035 |
AFONSO ELIAS E BANDA CLAVESOL
18.895.757/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL PARA O DIA DAS MAES NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000359 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
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R$ 3.452,30 | R$ 3.452,30 | R$ 3.452,30 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000365 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
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R$ 10.245,53 | R$ 10.245,53 | R$ 10.245,53 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000375 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000045 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER DE LONA NAS DIMENCOES 2 X 5X3,0 COM ILHOS, ESTAMPADA COM LOGO MARCA DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 |