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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
13/12/2024 2024NE0000445
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAVA ELABORACAO PROJETO DE ESTRUTURA ADMINITRATIVA E NO MONITORAMENTO NATUREZA JURIDICA COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E DEVERES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONTRATACAO DIRETA Nº 116 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
12/12/2024 2024NE0000435
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
R$ 472,00 R$ 472,00 R$ 472,00
11/12/2024 2024NE0000225
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO PALCO, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS PARA REALIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 196 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 004 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 049 2024.
R$ 2.292,16 R$ 2.292,16 R$ 2.292,16
09/12/2024 2024NE0001625
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
R$ 1.657,92 R$ 1.657,92 R$ 1.657,92
05/12/2024 2024NE0001045
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ARARIPINPE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE FORMACAO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 12 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
04/12/2024 2024NE0001615
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
03/12/2024 2024NE0000215
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 124 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.801,11 R$ 1.801,11 R$ 1.801,11
02/12/2024 2024NE0001015
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
R$ 11.424,62 R$ 11.424,62 R$ 11.424,62
02/12/2024 2024NE0001025
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2024.
R$ 6.800,00 R$ 6.739,00 R$ 4.091,00
02/12/2024 2024NE0001035
DAVID HENRIQUE DA CRUZ SANTOS
***.***.264-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DO PROJETO “MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES” COM OBJETIVO DE PROMOVER INCENTIVOS PARA OS JOVENS APRENDIZES NO NOSSO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 218 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.620,00 R$ 2.620,00 R$ 2.200,80
02/12/2024 2024NE0001175
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GANDULA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE GRANITO, GRANITAO 2024. ABRANGENDO 52 JOGOS DISTRIBUIDOS ENTRE ASERIE “A” E “B” INCUINDO FINAIS E SEMIFINAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00026 2024.
R$ 3.806,72 R$ 3.806,72 R$ 3.806,72
02/12/2024 2024NE0001185
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERENCIA RETROESCAVADEIRA DE PLACA: TPD9784 CHASSIS: 1BZ310LATPD009784, RETROESCAVADEIR DE PLACA: EPD9958 CHASSIS 1BZ310LATPD009784. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 067 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 0,00
02/12/2024 2024NE0001195
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
R$ 23.904,72 R$ 23.904,72 R$ 23.904,72
02/12/2024 2024NE0001205
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 01, 07, 08 E 14 DE DEZZEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 070 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
02/12/2024 2024NE0001215
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2024NE0001573
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0135 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 166,32 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2024NE0001574
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DAS FERIAS DA SERVIDORA HELOISA MORGANA ALVES DA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0136 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 380,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2024NE0001575
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER INFORMATIVO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI243 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
02/12/2024 2024NE0001576
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/12/2024 2024NE0001577
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
R$ 12.000,00 R$ 7.660,81 R$ 2.442,78