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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
15/04/2024 2024NE0000524
LENICIO JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA
***.***.454-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 2.994,68
15/04/2024 2024NE0000525
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, EXECUCAO SERVICOS REVISAO TELHADO, REVESTIMENTO E PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA, FORRO, ESQUADRIAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, PAVIMENTACAO, CALCADAS, ATERROS, E OUTROS ACESSORIOS, CONFORME PLANILHA PARTE INTEGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00120 2024CPL.
R$ 7.912,91 R$ 7.912,91 R$ 7.754,65
15/04/2024 2024NE0000525
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.414-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO., CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 504,00
15/04/2024 2024NE0000526
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00026 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
R$ 13.500,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
15/04/2024 2024NE0000526
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA 9005G DA MARCA ANAUGER PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00091 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
15/04/2024 2024NE0000527
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
R$ 18.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00
15/04/2024 2024NE0000527
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE ESPUMA DE DUAS CADEIRAS DE ESCRITORO DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI092 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 186,00 R$ 186,00 R$ 186,00
15/04/2024 2024NE0000528
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A GARANTIA COM MAO DE OBRA TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) E AQUISICOES DE PECAS, NO REPARO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSI: 1BZ310LATPD009784, REVISAO DE 250HS CHASSI1BZ310LATPD009736 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDISPENSA ADM Nº CI031 DV SECTRANS 2023,CONSIDERANDO, QUE EM FUNCAO DO LAPSO DE INTERPRETACAO FOI EFETUADO O EMPENHO(1699), E FEITA SUA ANULACAO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA OENTENDIMENTO DO MCASP, D
R$ 1.282,50 R$ 1.282,50 R$ 1.282,50
15/04/2024 2024NE0000528
MARIA CICERA DA SILVA
***.***.584-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SALGUEIROPE, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA CONSELHEIROS AS DE SAUDE E LIDERANCAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS FORMACAO PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 04 A 18 04 2024.
R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
15/04/2024 2024NE0000529
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA LOGISTICA NO CONTROLE DE VIAGENS DOS TRANSPORTES PARA AS DEMANDAS DE FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00
15/04/2024 2024NE0000529
MARIA SOLANGE DOS SANTOS
***.***.744-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SALGUEIROPE, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA CONSELHEIROS AS DE SAUDE E LIDERANCAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS FORMACAO PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 04 A 18 04 2024.
R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
15/04/2024 2024NE0000552
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE RELATORIOS E PLANILHAS PARA SETOR DE FINANCAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONTRATACAO DIRETA Nº 0045 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
13/04/2024 2024NE0000520
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO
11.430.018/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 246069 NAO APLICADO NO OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 569 2019, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS.
R$ 13.063,18 R$ 13.063,18 R$ 13.063,18
13/04/2024 2024NE0000521
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO DIA 15 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024, DEVIDO AO AUMENTO DE CASOS DE ARBOVIROSE, SENDO NECESSARIO A CONTRATACAO PARA COLETAS DE SOROLOGIA DOS PACIENTES SINTOMATICOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI038 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 247,50 R$ 247,50 R$ 207,89
13/04/2024 2024NE0000522
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA CARECA PARA A REALIZACAO DA ACAO DO ABRIL AZUL, NO MES DA CONCIENTIZACAO DO AUTISMO QUE ACONTECERA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI097A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
26/03/2024 2024NE0000452
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
R$ 5.912,00 R$ 5.912,00 R$ 5.108,54
21/03/2024 2024NE0000452
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
R$ 31,20 R$ 31,20 R$ 30,83
11/03/2024 2024NE0000252
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL. 3° TERMO ADITIVO
R$ 10.700,00 R$ 5.350,00 R$ 5.350,00
04/03/2024 2024NE0000352
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
R$ 5.152,75 R$ 5.152,75 R$ 5.152,75
16/02/2024 2024NE0000352
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS JANTO DE TINTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 955,00 R$ 955,00 R$ 955,00