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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
14/06/2024 2024NE0000537
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
R$ 8.592,26 R$ 8.592,26 R$ 8.592,26
14/06/2024 2024NE0000538
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
R$ 7.672,17 R$ 7.672,17 R$ 7.672,17
14/06/2024 2024NE0000539
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
R$ 8.848,42 R$ 8.848,42 R$ 8.848,42
12/06/2024 2024NE0000530
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
R$ 1.557,00 R$ 1.557,00 R$ 1.557,00
12/06/2024 2024NE0000531
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRPE PARA IR BUSCAR A PROFESSORA QUE ESTA PARTICIPANDO DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR MATRICULA INICIAL 2024.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 2024
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
12/06/2024 2024NE0000532
ELIFAS JEEZIEL GOMES DE SOUSA
***.***.714-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO JEPS 2024.CARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 2024 A 16 06 2024.
R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
03/06/2024 2024NE0000453
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
03/06/2024 2024NE0000753
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00119 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 9.884,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
28/05/2024 2024NE0000653
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARAPREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, DISPENSA Nº DV00011 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
R$ 10.000,00 R$ 3.689,50 R$ 3.689,50
21/05/2024 2024NE0000153
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/05/2024 2024NE0000053
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM(UBER) PARA VIAGEM A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.
R$ 465,00 R$ 465,00 R$ 465,00
06/05/2024 2024NE0000653
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
22/04/2024 2024NE0000353
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
17/04/2024 2024NE0000537
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
R$ 507,00 R$ 507,00 R$ 500,92
17/04/2024 2024NE0000538
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
R$ 243,00 R$ 243,00 R$ 231,34
17/04/2024 2024NE0000539
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA HOSPITAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 11.438,32 R$ 11.438,32 R$ 11.301,06
17/04/2024 2024NE0000553
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR EQUIPE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0008 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, QUARTO TERMP ADITIVO.
R$ 13.500,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
16/04/2024 2024NE0000535
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA CICERA JANOELIA, NO DOM MALAN EM PETROLINAPE
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
16/04/2024 2024NE0000536
CARLA KATYANE DE OLIVEIRA SOUZA
***.***.504-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO AJUDANTE DE ATIVIDADES SAUDE BUCAL NO PERIODO DE 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO BASICA DE SAUDE.. CONTRATACAO DIRETA Nº CI097 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 201,60
15/04/2024 2024NE0000530
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DAS PAVIMENTACOES.
R$ 99,64 R$ 99,64 R$ 99,64