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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
28/11/2024 2024NE0001537
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
R$ 2.340,00 R$ 2.340,00 R$ 2.340,00
14/06/2024 2024NE0000537
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
R$ 8.592,26 R$ 8.592,26 R$ 8.592,26
17/04/2024 2024NE0000537
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
R$ 507,00 R$ 507,00 R$ 500,92
15/04/2024 2024NE0000537
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO PARA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00