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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
18/10/2024 2024NE0000354
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL EM VARIOS PREDIOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 076 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.532,30 R$ 1.532,30 R$ 1.532,30
10/10/2024 2024NE0001054
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE SUPORTE OPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A ORGAOS E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICIPIO, NO QUE TANGE AO APRIMORAMENTO DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DE CERIMONIAL EM REUNIOES DE TRABALHO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
02/10/2024 2024NE0000054
SEBRAE
09.829.524/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA 31º AGRINORDESTE (CARAVANA), PARA ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE GRANITO.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
20/09/2024 2024NE0001254
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE INSULFLIM EM QUATRO AMBULANCIAS DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI199 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 0,00
09/09/2024 2024NE0000754
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
R$ 5.074,60 R$ 5.074,60 R$ 5.074,60
30/08/2024 2024NE0001154
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
R$ 794,30 R$ 794,30 R$ 794,30
12/08/2024 2024NE0000954
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.
R$ 3.726,93 R$ 3.726,93 R$ 3.726,93
08/08/2024 2024NE0000154
JB EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
46.334.500/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA DO ESTACIONAMENTO CORPORATIVO DA EXPOGRANITO DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0088 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
01/08/2024 2024NE0001054
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
R$ 1.547,95 R$ 1.547,95 R$ 1.529,37
01/08/2024 2024NE0000254
Z & E AMORIM LTDA
11.963.994/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DO PUBLICO INTERNO E DOS USUARIOS EM RELACAO AS DEMANDAS ROTINEIRAS COM SERVICOS DE COPA, BEM COMO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ENCONTROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00054 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.382,00 R$ 3.382,00 R$ 3.382,00
01/08/2024 2024NE0000654
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 126.000,00 R$ 120.231,66 R$ 120.231,66
12/07/2024 2024NE0000854
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 1.000,00 R$ 612,00 R$ 612,00
11/07/2024 2024NE0000954
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
28/06/2024 2024NE0000754
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ESTUDO DIRECIONADO A ACOES E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA AGRICULTURA FAMIMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00
27/06/2024 2024NE0000854
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA DAIONELE LOPES TAVARES. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 319,20
18/06/2024 2024NE0000554
F. DIAS TECIDOS
04.738.579/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACO, PARA USO NAS ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES DO SETOR, CONTRATACAO DIRETA Nº 110 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 439,20 R$ 439,20 R$ 439,20
17/06/2024 2024NE0000545
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
R$ 7.245,22 R$ 7.245,22 R$ 7.245,22
17/06/2024 2024NE0000546
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE: HABITOS ALIMENTARES; HISTORICO DE SAUDE; ROTINA DE EXERCICIOS FISICOS; OBJETIVOS NUTRICIONAIS; RESTRICOES ALIMENTARES (ALERGIAS, INTOLERANCIAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 115 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
17/06/2024 2024NE0000547
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTA DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE); FOMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100% DA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95
R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
17/06/2024 2024NE0000548
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00