Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 2024NE0000547 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, E TRAZER A SECRETARIA DA PASTA, POIS A MESMA ESTA PARTICIPANDO DO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 04 A 19 04 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000548 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, A PACIENTE REALIZARA CONSULTA E TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIACARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 04 A 19 04 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000549 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANTONIA FACUNDES DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CENTRO, GRANITOPE, A PACIENTE IRA REALIZAR TOMOGRAFIA DO HOSPITAL DOM TOMAS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 04 A 19 04 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000554 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000540 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL
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R$ 12.708,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000541 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMNISTRATIVA DA SECRATRIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE. INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL.
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R$ 12.708,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000542 |
HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
53.528.486/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECPCIONISTA,ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00116 2024CPL
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R$ 12.708,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000543 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO, MANUTENCAO DOS AMBIENTES DA COORDENARIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00122 2024CPL
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R$ 12.708,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000544 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, FOTOS PARA REGISTRO E DIVULGACAO DE MIDIA DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000545 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA FAIHADA DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS, MEDINDO 3,60X1,60, CONTRATACAO DIRETA Nº CI003 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000546 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE RANCHARIA NO FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0049.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000547 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO TERCEIR
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R$ 15.000,00 | R$ 13.604,21 | R$ 13.571,57 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000548 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM FINAIS DE SEMANA NO DISTRITO DE RANCHARIA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0053.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000549 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PINTURA E REPAROS NA QUADRA POLIESPORTVA EVANDIR MARCELINO VALOES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000554 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS, LEVANTAMENTO E ANALISE DE UM VASTO CONJUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISAO, RELATORIOS DETALHADOS: ELABORACAO DE RELATORIOS PERSONALIZADOS COM AS PRINCIPAIS CONCLUSOES E RECOMENDACOES, EMBASADAS EM METODOLOGIAS RIGOROSAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000454 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0040 .
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 22/03/2024 | 2024NE0000454 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E APARATOS PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, SENDO QUE ESTES ITENS SE FAZEM NECESSARIO PARA ANDAMENTO DOS SERVICOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS SETORES DA ATENCAO BASICA E DA MEIDIO E ALTA COMPLEXIDADES CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.421,70 | R$ 7.414,50 | R$ 7.325,53 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000254 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 0005E 2023CPL EDUCACAO, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.856,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000354 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 1.019,20 | R$ 1.019,20 | R$ 1.019,20 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000354 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL VEICULAR PARA VEICULOS NOVOS (VAN E CACAMBA) COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTENCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR UM ANO, DISPENSA Nº DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL.
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R$ 11.407,38 | R$ 11.407,38 | R$ 11.407,38 |