Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 2024NE0000559 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000550 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB DA CONTA 266086 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000551 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICOGERENCIAL PARA EXECUTAR PLENAMENTE A OBRA PACTUADA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE, ABARCANDO TODAS AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DO PROCESSO CONSTRUTIVO CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI, NO BAIRRO VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000552 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE RELATORIOS E PLANILHAS PARA SETOR DE FINANCAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONTRATACAO DIRETA Nº 0045 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000553 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZACAO DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, REPASSADAS A ESTADOS E MUNICIPIOS POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000554 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS, LEVANTAMENTO E ANALISE DE UM VASTO CONJUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISAO, RELATORIOS DETALHADOS: ELABORACAO DE RELATORIOS PERSONALIZADOS COM AS PRINCIPAIS CONCLUSOES E RECOMENDACOES, EMBASADAS EM METODOLOGIAS RIGOROSAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000555 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA E CABOS FLEX PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE MATO GROSSO E SITIO GRAVATA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.173,00 | R$ 2.173,00 | R$ 2.173,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000556 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO SMARTPHONE CELULAR XIAOMI REDMI A2 BLACK, DUAL SIM, 64GB E 3GB DE MEMORIA RAM PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, PARA USO DE WHATSAPP, ASSIM COMO DIVULGACAO DE MIDIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 829,00 | R$ 829,00 | R$ 829,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000557 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TROCA DE SSD PARA DOIS COMPUTADORES, DEVIDO PERCA TOTAL NOS ANTERIORES, CONTRATACAO DIRETA Nº 0048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000558 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CONDICAO DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS NOS FINAL DE SEMANA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000559 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000455 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS NO SETOR PESSOAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 0030 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000455 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 27 03 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA AGRA DE ARAUJO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO NO DIA POSTERIOR EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NA CAPITAL DE FORTALEZACE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000255 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
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R$ 5.200,00 | R$ 2.080,00 | R$ 1.037,50 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000355 |
DAVID FELINTO SAMPAIO
40.558.776/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ELETRONEUROMOGRAFIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE MARIA ADRIANA DA SILVA CPF: 058.065.68458, CONTRATACAO DIRETA Nº CI061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000355 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 2.976,10 | R$ 2.976,10 | R$ 2.976,10 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000155 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00169 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.100,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000255 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO RECEPCIONISTA E ORIENTACAO DE PESSOAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00066 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000055 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE.
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R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000155 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |