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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/07/2024 2024NE0000577
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DOS 6(SEIS) CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO COMO ESCRITURACAO CONTABIL PARA GERAR BALANCOS E LIVRO CAIXA, DCTF, ESOIAL E ECF, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONTRATACAO DIRETA Nº 125 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
01/07/2024 2024NE0000578
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS 2 FOLHAS.
R$ 43,67 R$ 43,67 R$ 43,67
01/07/2024 2024NE0000579
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 128 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
28/06/2024 2024NE0000757
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA(A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA;(B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES;(C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS;,, CONTRATACAO DIRETA Nº CI47 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 11.980,00 R$ 11.980,00 R$ 11.980,00
27/06/2024 2024NE0000857
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 A 29 06 2024.
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
19/06/2024 2024NE0000557
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
R$ 6.653,97 R$ 6.653,97 R$ 6.653,97
03/06/2024 2024NE0000457
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 7.060,00 R$ 7.060,00 R$ 7.060,00
03/06/2024 2024NE0000657
CRUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS AGROPECUARIOS
00.835.644/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA MANUTENCAO E CONTROLE DE ERVAS DANINHAS DOS PREDIOS PUBLICOS E TERRENOS NA LIMPEZA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0064.
R$ 4.230,60 R$ 4.230,60 R$ 4.230,60
03/06/2024 2024NE0000757
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 9.884,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
23/05/2024 2024NE0000057
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE APOIO NO FINAL DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI038 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
21/05/2024 2024NE0000157
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
R$ 182,85 R$ 182,85 R$ 0,00
08/05/2024 2024NE0000657
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPP. MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI121 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.855,39 R$ 1.854,61 R$ 1.854,61
29/04/2024 2024NE0000579
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE ONDE IRA ENTREGAR DEMANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A NEOENERGIA PERNAMBUCO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4° DA LEI 446 2022.CARGO: OUVIDOR(A) GERALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 02 05 2024
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
26/04/2024 2024NE0000357
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DEDETETIZACAO, RATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE AVES E MORCEGOS E COMBATE A PIOLHOS E PICHILINGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: REINALDO MODESTO FERRAZ, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, JOSE ALVES SILVEIRA, BOM MENINO, SAO FRANCISCO, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, DEDETIZACAO EM GERAL DAS AREA INTERNA E EXTERNAS DAS UNIDADES EDUCACIONAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.091,41 R$ 8.091,41 R$ 8.091,41
24/04/2024 2024NE0000571
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.824,00 R$ 2.824,00 R$ 2.824,00
24/04/2024 2024NE0000572
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES E SITIOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 313,71 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2024 2024NE0000573
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ABRIL 2024.
R$ 3.726,93 R$ 3.726,93 R$ 3.726,93
24/04/2024 2024NE0000574
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
R$ 8.673,97 R$ 8.673,97 R$ 8.673,97
24/04/2024 2024NE0000575
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAIS MODELOS ECPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS , DO PREFEITO E SEC DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
24/04/2024 2024NE0000576
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2024, VEICULOS DE PLACAS PGR1969 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
R$ 259,14 R$ 259,14 R$ 259,14