Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 2024NE0000577 |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DOS 6(SEIS) CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO COMO ESCRITURACAO CONTABIL PARA GERAR BALANCOS E LIVRO CAIXA, DCTF, ESOIAL E ECF, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONTRATACAO DIRETA Nº 125 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000578 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS 2 FOLHAS.
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R$ 43,67 | R$ 43,67 | R$ 43,67 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000579 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 128 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000757 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA(A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA;(B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES;(C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS;,, CONTRATACAO DIRETA Nº CI47 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000857 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 A 29 06 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000557 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
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R$ 6.653,97 | R$ 6.653,97 | R$ 6.653,97 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000457 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000657 |
CRUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS AGROPECUARIOS
00.835.644/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA MANUTENCAO E CONTROLE DE ERVAS DANINHAS DOS PREDIOS PUBLICOS E TERRENOS NA LIMPEZA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0064.
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R$ 4.230,60 | R$ 4.230,60 | R$ 4.230,60 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000757 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000057 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE APOIO NO FINAL DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI038 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000157 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 182,85 | R$ 182,85 | R$ 0,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000657 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPP. MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI121 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.855,39 | R$ 1.854,61 | R$ 1.854,61 | |
| 29/04/2024 | 2024NE0000579 |
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE ONDE IRA ENTREGAR DEMANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A NEOENERGIA PERNAMBUCO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4° DA LEI 446 2022.CARGO: OUVIDOR(A) GERALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 02 05 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000357 |
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DEDETETIZACAO, RATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE AVES E MORCEGOS E COMBATE A PIOLHOS E PICHILINGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: REINALDO MODESTO FERRAZ, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, JOSE ALVES SILVEIRA, BOM MENINO, SAO FRANCISCO, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, DEDETIZACAO EM GERAL DAS AREA INTERNA E EXTERNAS DAS UNIDADES EDUCACIONAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.091,41 | R$ 8.091,41 | R$ 8.091,41 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000571 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000572 |
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES E SITIOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 313,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000573 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ABRIL 2024.
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R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000574 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
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R$ 8.673,97 | R$ 8.673,97 | R$ 8.673,97 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000575 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAIS MODELOS ECPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS , DO PREFEITO E SEC DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000576 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2024, VEICULOS DE PLACAS PGR1969 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 259,14 | R$ 259,14 | R$ 259,14 |