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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
29/11/2024 2024NE0001570
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2024.(FUS),
R$ 28.764,99 R$ 28.764,99 R$ 20.846,13
01/07/2024 2024NE0000570
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
R$ 900,50 R$ 900,50 R$ 900,50
22/04/2024 2024NE0000570
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMETO DE EQUIPES DOS JOGOS ECOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024 DURANTE OS DIAS 09,10 E 11 DE MAIO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
22/04/2024 2024NE0000570
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
R$ 213,00 R$ 213,00 R$ 213,00