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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/07/2024 2024NE0000587
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
54.900.125/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 1º ANO NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 9.916,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
01/07/2024 2024NE0000588
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 420,00
01/07/2024 2024NE0000589
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI122A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
28/06/2024 2024NE0000758
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
28/06/2024 2024NE0000858
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
R$ 2.950,00 R$ 2.950,00 R$ 2.950,00
21/06/2024 2024NE0000558
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA Nº DV00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2024, CONTRATO Nº: 00006 2024CPL.
R$ 17.500,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00
03/06/2024 2024NE0000458
ANTONIA GILDA DA SILVA 05504502462
46.471.129/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0040 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022. PRMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 7.060,00 R$ 7.060,00 R$ 7.060,00
03/06/2024 2024NE0000058
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE FIGURINO JUNINO PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 867,68 R$ 867,68 R$ 857,27
03/06/2024 2024NE0000658
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° RP 00005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022.
R$ 432,00 R$ 432,00 R$ 432,00
03/06/2024 2024NE0000758
ROSANGELA MARIA DA SILVA CARVALHO 00042319455
45.573.782/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00216 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 9.884,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
21/05/2024 2024NE0000158
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PREGAO ELETRONICO N°00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
R$ 209,70 R$ 209,70 R$ 209,70
08/05/2024 2024NE0000658
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES E CORTINAS PARA OS SETORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI120 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.503,20 R$ 2.503,20 R$ 2.503,20
02/05/2024 2024NE0000584
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA DEFINICAO DAS ACOES DE COMUNICACAO A SEREM REALIZADAS, COM DEFINICAO DOS RESPONSAVEIS PELAS ACOES DE COMUNICACAO; INDICADORES DE DESEMPENHO PARA MEDIR O SUCESSO DAS ACOES DE COMUNICACAO, IMPLEMENTACAO DO PLANO DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI036 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
02/05/2024 2024NE0000585
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO DE CONTROLE DE ENTRADA, PROTOCOLO DA RECEPCAO DA PREFEITURA, NAS FERIAS DA SERA. MARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
02/05/2024 2024NE0000586
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA ESTABELECIMENTO DE CRONOGRAMAS E PRAZOS PARA EXECUCAO DAS TAREFAS, DIMENSIONAMENTO DA MAO DE OBRA NECESSARIA, OTIMIZACAO DO USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI057 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.110,00 R$ 1.110,00 R$ 1.110,00
02/05/2024 2024NE0000587
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCERIZADO NA ORGANIZACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS ORIUNDOS DE ORGAO EXTERNOS PARA DISPONIBILIZACAO DE ACERVO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DIRETA Nº CI056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 2.920,00 R$ 2.920,00 R$ 2.920,00
02/05/2024 2024NE0000588
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2024, CONTRATO Nº: 00137 2024CPL.
R$ 19.845,00 R$ 19.845,00 R$ 19.845,00
02/05/2024 2024NE0000589
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA BRASILIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E DE BRASILIA PARA JUZEIRO DO NORTECE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
R$ 3.252,06 R$ 3.252,06 R$ 3.252,06
30/04/2024 2024NE0000580
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA TZE REGULADORA PARA SETOR DE PATRIMONIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
30/04/2024 2024NE0000581
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR E MOUSES PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 841,50 R$ 841,50 R$ 841,50