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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
25/11/2024 2024NE0000967
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 10.066,43 R$ 10.066,43 R$ 10.042,27
25/11/2024 2024NE0000968
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
R$ 1.560,00 R$ 1.560,00 R$ 1.556,26
25/11/2024 2024NE0000969
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
53.933.165/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE APOIO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
25/11/2024 2024NE0000976
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 2º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA,CONTRATACAO DIRETA Nº 104 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
25/11/2024 2024NE0000986
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
25/11/2024 2024NE0000996
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO LACERDA
55.220.640/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 1º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
22/11/2024 2024NE0000961
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2024, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL.
R$ 16.044,40 R$ 16.044,40 R$ 16.044,40
22/11/2024 2024NE0000962
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SALA MULTIFUNCIONAL PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023)., DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL.
R$ 12.482,80 R$ 12.482,80 R$ 12.482,80
22/11/2024 2024NE0000963
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
R$ 17.460,00 R$ 15.500,00 R$ 15.500,00
22/11/2024 2024NE0000964
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO 2º E 3º ANOS DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO 2º DIA DE PROVAS DO SSA (SISTEMA SERIADO DE AVALIACAO).CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
21/11/2024 2024NE0001160
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO MECANIZADO EM TERRENOS PUBLICOS, COM USO DA ROCADEIRA DO PRESTADOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI155 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
21/11/2024 2024NE0001506
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
R$ 4.724,38 R$ 4.724,38 R$ 0,00
21/11/2024 2024NE0000206
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS NO PERIODO DE 21 11 A 19 12 2024, ABRANGINDO O PEDAL ECOLOGICO E A SEMANA CULTURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 117 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
21/11/2024 2024NE0000960
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 209 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
20/11/2024 2024NE0001496
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 11 04 A 22 11 2024
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
18/11/2024 2024NE0001476
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE FRANCISCA JAQUELINE AURELIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE, COM LESAO NO OLHO ESQUERDO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
18/11/2024 2024NE0001486
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 68.000,00 R$ 49.672,50 R$ 33.745,61
15/11/2024 2024NE0001156
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS JUNTO AOS MINISTERIOS.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 A 21 11 2024.
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
15/11/2024 2024NE0000956
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO 2° E 3° ABOS DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DOM 1° DIA DE PROVAS DO SSA (SISTEMA DE SERIADO DE AVALIACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
13/11/2024 2024NE0000386
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO DO SISAN PERNAMBUCO. CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 2024.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00