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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
11/11/2024 2024NE0001136
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
R$ 15.900,00 R$ 12.437,50 R$ 10.749,12
11/11/2024 2024NE0001146
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
05.079.781/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ALTERNADOR GOL VEICULO VOLKSWAGEN FOX PLACA PDG6C19 QUE ENCONTRESE EM VIAGEM OFICIAL E OCORREU PANE MECANICA, OCACIONADO SUA PARALISACAO NO MEIO DO PERCURSO, COM TROCA DE PECAS INCLUSO A DESMONTAGEM E MONTAGEM. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.920,00 R$ 1.920,00 R$ 1.920,00
11/11/2024 2024NE0001466
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLGICO (PAQUIMETRIA CORNEANA CENTRAL E PERIFERICA, P.A.M, BIOMETRIA E MEC) DO PACIENTE DIONIZIO DUARTE DE OLIVEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI232 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.180,00 R$ 1.180,00 R$ 1.180,00
11/11/2024 2024NE0001467
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLGICO (PAQUIMETRIA CORNEANA CENTRAL E PERIFERICA, P.A.M, BIOMETRIA E MEC) DO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI232 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.180,00 R$ 1.180,00 R$ 1.180,00
11/11/2024 2024NE0001468
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI126 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 0,00
11/11/2024 2024NE0001469
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE RAIMUNDA PESSOA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 11 2024
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
11/11/2024 2024NE0000906
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
R$ 5.184,06 R$ 5.184,06 R$ 5.184,06
11/11/2024 2024NE0000916
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2024.
R$ 85.000,00 R$ 74.877,73 R$ 68.771,24
11/11/2024 2024NE0000926
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR E APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00059 2024CPL.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
11/11/2024 2024NE0000936
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00140 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
11/11/2024 2024NE0000946
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
08/11/2024 2024NE0001462
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO SOLICITADO PELO HOSPITAL UNIVASF EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
08/11/2024 2024NE0001463
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO SOLICITADO PELO HOSPITAL UNIVASF EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
08/11/2024 2024NE0001464
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ANALISE, DIAGNOSTICO DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA SUS DIGITAL NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00018 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2024, CONTRATO Nº: 00025 2024CPL.
R$ 26.000,00 R$ 26.000,00 R$ 26.000,00
08/11/2024 2024NE0001465
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
R$ 8.226,30 R$ 5.463,35 R$ 5.463,35
08/11/2024 2024NE0000896
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMOS REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2024.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
07/11/2024 2024NE0001126
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA Nº CR 00003 2024 03, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024, TEM POR OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA ANTENA A MATO GROSSO E TRECHO SEDE A MATO GROSSO . ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, FUNDO ESPECIAL 09032023031623 E 09032024065964, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2024, CONTRATO Nº: 00188 2024CPL
R$ 800.000,00 R$ 601.337,56 R$ 589.310,81
07/11/2024 2024NE0001461
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
R$ 10.000,00 R$ 4.630,35 R$ 4.574,80
07/11/2024 2024NE0000376
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
R$ 529,50 R$ 529,50 R$ 529,50
06/11/2024 2024NE0001446
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO
05.106.015/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N° 04, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024
R$ 447,50 R$ 0,00 R$ 0,00