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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
30/08/2024 2024NE0001169
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 7.000,00 R$ 6.766,00 R$ 6.766,00
30/08/2024 2024NE0000168
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 A 31 08 DE 2024.
R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
29/08/2024 2024NE0001136
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, MANGA LONGA E PROTECAO UV PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA ATUANTE NA CAMPANHA ANTIRRABICA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI175 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
29/08/2024 2024NE0000286
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
R$ 3.182,50 R$ 3.182,50 R$ 3.182,50
27/08/2024 2024NE0000736
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
R$ 10.245,53 R$ 10.245,53 R$ 10.245,53
26/08/2024 2024NE0001126
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI097 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 332,64 R$ 332,64 R$ 332,64
26/08/2024 2024NE0000726
MARCOS ISAIAS DO NASCIMENTO
30.481.078/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, COM O TEMA “UM OLHAR SOBRE AS DIFERENCAS”, CONTRATACAO DIRETA Nº CI151 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
22/08/2024 2024NE0000966
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS, GRAMPOS E ARAME PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME , PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023, CONTRATO N° P0140 2024CPL.
R$ 443,85 R$ 443,85 R$ 443,85
21/08/2024 2024NE0000716
SEBRAE
09.829.524/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL, O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTES DE TERMOS E CONDICOES PARA REALIZACAO DO EVENTO COM 08 TURMAS CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS 08 HORAS E CURSO DE MONITOR 12 HORAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
R$ 7.680,00 R$ 7.680,00 R$ 7.680,00
16/08/2024 2024NE0000167
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 0,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 08 DE 2024.
R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
15/08/2024 2024NE0001096
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO DESLOCAMENTO DE TRES VEICULOS FIAT TOURO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE GRANITO A SALGUEIRO, PARA CONCERTO EM LOJAS AUTORIZADAS DA FIAT, CONTRATACAO DIRETA Nº CI167 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
15/08/2024 2024NE0001106
TARCISIO SOARES DE BRITO
36.481.170/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PULSAO ASPIRATIVA PARA COLETA DE AMOSTRA NA TIREOIDE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCIMAR JUSTINO FELISARDO CPF: 037.......90, CONTRATACAO DIRETA Nº CI168 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
15/08/2024 2024NE0001116
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
R$ 780,50 R$ 780,50 R$ 771,13
12/08/2024 2024NE0000276
FUNERARIA VIP LTDA ME
09.151.160/0001-06
EMPENHO REFERENTE AO CONCESSAO DO AUXILIOFUNERAL COM O CUSTEIO DO TRANSLADO DE GRANITO A SALGUEIRO ,ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL) DA BEBE DA SRA. MAIARA OLIVEIRA SANTOS,NO QUAL FALECEU NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024,SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
R$ 608,40 R$ 608,40 R$ 608,40
12/08/2024 2024NE0000690
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
R$ 999,00 R$ 999,00 R$ 999,00
12/08/2024 2024NE0000691
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00011 2024CPL,
R$ 1.535,20 R$ 1.535,20 R$ 1.535,20
12/08/2024 2024NE0000692
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
R$ 4.816,00 R$ 4.816,00 R$ 4.816,00
12/08/2024 2024NE0000693
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
R$ 3.302,20 R$ 3.302,20 R$ 3.302,20
12/08/2024 2024NE0000694
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
12/08/2024 2024NE0000695
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
R$ 4.736,00 R$ 3.677,00 R$ 3.677,00