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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/08/2024 2024NE0001064
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA SNO5C36 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; REFEREFENTE A SEGURO VEICULAR. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256.
R$ 352,20 R$ 352,20 R$ 352,20
01/08/2024 2024NE0001065
IQRAD ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA
28.558.315/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSRIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO DE TESTE DE CONTROLE DDE QUALIDADE E EQUIPAMENTO RAIO X FIXO, TESTE DE AVALIACAODA INTEGRIDADE DOS EPI’S; MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTECAO RADIOLOGICA; LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E TESTE DE FUGA DE CABECOTE E PLANO DE PROTECAO RADIOLOGICA. OS SERVICOS CITADOS SE FAZ NECESSARIO PARA A REGULARIZACAO E FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIOX DO HPPMSS. CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.325,00 R$ 2.325,00 R$ 2.325,00
01/08/2024 2024NE0000136
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EVENTO CONSURSO MISS E MISTER 19° ESPOGRANITO 2024.
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
01/08/2024 2024NE0000146
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E AGUA MINERAL PARA SERVIR AS ATRACOES E COMISSAO ORGANIZADORA, NO EVENTO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2083).
R$ 1.116,50 R$ 1.116,50 R$ 1.116,50
01/08/2024 2024NE0000256
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNTESILIOS PARA ORGANIZACAO DA COZINHA DO CRAS, PARA ATENDER OS ENCONTROS COM OS BENEFICIARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIAS NOS ENCONTROS QUE SAO EFETUADOS POR TODOS OS SETORES.
R$ 3.520,17 R$ 3.520,17 R$ 3.520,17
01/08/2024 2024NE0000260
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0055 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
01/08/2024 2024NE0000261
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EPILACAO PARA OS BENEFICIARIOS DO GRUPO DE MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 00056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
01/08/2024 2024NE0000262
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZCAO OPERACIONAL E LOGISTICA DOS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA NO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00057 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
01/08/2024 2024NE0000263
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FINAL DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00058 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
01/08/2024 2024NE0000264
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFANCIA E JUVENTUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00059 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
01/08/2024 2024NE0000265
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00061 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.370,00 R$ 1.370,00 R$ 1.370,00
01/08/2024 2024NE0000266
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 10.000,00 R$ 6.300,90 R$ 6.229,75
01/08/2024 2024NE0000267
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2024 2024NE0000268
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAAMILIA, NAS PALESTRAS, ENCONTROS DOS GRUPOS NO APOIO A TODAS S OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESSES USUARIOS DE ACORDO COM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00062 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.580,00 R$ 5.580,00 R$ 5.580,00
01/08/2024 2024NE0000269
FRANCISCO EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 08056993410
47.507.265/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO, COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO ARCONDICIONADO COM REPOSICAO DO RADIADOR E CARGA DE GAS COMPRESSOR DE AR CONDIONADO DO GOL G7 PALCA RES7I79. ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021, CONTRATACAO DIRETA Nº CI053 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021)
R$ 2.610,00 R$ 2.610,00 R$ 0,00
01/08/2024 2024NE0000644
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SEGUINTES EVENTOS: LANCAMENTO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE GRANITO EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUSA, DIA 06 08 2024 E DA FORMACAO CONTINUADA DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA, CURSO LEEI, LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00093 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.909,90 R$ 1.909,90 R$ 1.909,90
01/08/2024 2024NE0000645
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SEGUINTES EVENTOS: LANCAMENTO DA ESCOLA EM DIA 06 08 2024 E DA FORMACAO CONTINUADA DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA, CURSO LEEI, LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 247,00 R$ 247,00 R$ 247,00
01/08/2024 2024NE0000646
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
55.551.937/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PICOLES DE FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM AULA ATIVIDADE NA EXPOGRANITO NO DIA 09 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI139 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
01/08/2024 2024NE0000647
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CAPACITADORA DAS AUXILIARES DE COZINHA JUNTO A ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 138 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
01/08/2024 2024NE0000648
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DE AULA ATIVIDDE NA EXPOGRANITO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, COM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 140 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 897,85 R$ 897,85 R$ 897,85