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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
17/05/2024 2024NE0000406
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
R$ 7.280,00 R$ 7.280,00 R$ 7.192,64
17/05/2024 2024NE0000416
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ESCOLARES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, DURANTE OS DIAS 17 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0091 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 654,60 R$ 654,60 R$ 654,60
17/05/2024 2024NE0000426
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
R$ 9.044,91 R$ 9.044,91 R$ 9.044,91
17/05/2024 2024NE0000056
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA GRAVACAO DE MIDIA PARA O EVENTO DE ESCUTA PUBLICA DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE EXECUCAO DOS RECURSOS DA PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0035 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
17/05/2024 2024NE0000607
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 05 A 24 05 2024.
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
17/05/2024 2024NE0000608
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.
R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
17/05/2024 2024NE0000609
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0057.
R$ 7.490,00 R$ 4.301,10 R$ 4.301,10
17/05/2024 2024NE0000610
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E DIAGRAMACAO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, NO DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2035)
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
17/05/2024 2024NE0000611
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO ROCO MECANIZADO COM TRATOR DE PNEU EM TERRENOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NA AREA URBANA DA SEDE, A SERVICO DA SEC INFRAESTRUTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI057 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2035)
R$ 9.750,00 R$ 9.750,00 R$ 9.750,00
17/05/2024 2024NE0000612
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CONDICAO DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS NOS FINAL DE SEMANA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
17/05/2024 2024NE0000613
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
R$ 100.000,00 R$ 34.180,82 R$ 33.497,20
17/05/2024 2024NE0000614
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
***.***.493-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010 2023, CONTRATO N° 00009 2023 CPL.
R$ 5.600,00 R$ 5.600,00 R$ 5.600,00
17/05/2024 2024NE0000615
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 75.000,00 R$ 57.857,84 R$ 57.698,86
17/05/2024 2024NE0000616
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA DAS OBRAS DA BARRAGEM DO MIUDINHO.
R$ 99,64 R$ 99,64 R$ 99,64
17/05/2024 2024NE0000617
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
R$ 110,30 R$ 110,30 R$ 110,30
17/05/2024 2024NE0000618
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONDUTOR DE CACAMBA PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0058
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
17/05/2024 2024NE0000619
CASA DO ELETRICISTA LTDA
06.942.056/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.561,84 R$ 1.561,84 R$ 1.543,10
17/05/2024 2024NE0000620
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.824,00 R$ 2.824,00 R$ 2.824,00
17/05/2024 2024NE0000621
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
17/05/2024 2024NE0000622
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS AOS SABADOS E DOMINGOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00