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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
21/02/2024 2024NE0000062
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCAVEIS, PRODUTOS CARNEOS E LACTICINIOS, COMPOSTOS E PREPARADOS QUIMICOS, MATERIAL DESCARTAVEL E DE APOIO; PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E ADOLESCENTE E SEUS EQUIPAMENTOS REMANECESCENTES, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 007 2024.
R$ 3.028,50 R$ 3.028,50 R$ 2.992,16
09/02/2024 2024NE0000162
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REUNIAO PEDAGOGICA E CAPACITACAO DE PROFESSORES NO INICIO DO ANO LETIVO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 A CD (ART. 95, §2º COMBINADO COM ART. 75 INCISO III ALINEA “A”DA LEI 14.133 2021).
R$ 951,10 R$ 951,10 R$ 951,10
01/02/2024 2024NE0000262
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVODADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00049 2024CPL
R$ 15.832,00 R$ 15.532,00 R$ 15.532,00
21/01/2024 2024NE0000162
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE ANTONIO MACIEL DOS SANTOS DUARTE ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COM TRAUMATISMO INTRACRANIANO, FOI CONTRA REFERECIADO PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO EM RECIFEPE.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
02/01/2024 2024NE0000162
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
EMPENHO A FAVOR DESYE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZACAO DE CAPINACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00134 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00
02/01/2024 2024NE0000262
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
***.***.204-56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA RGANIZACAO E LEVANTAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETICAO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA ADM N° CI17 DV SECADM 2024.
R$ 2.824,00 R$ 1.412,00 R$ 1.186,08
02/01/2024 2024NE0000062
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO MONITORAMENTO DE AMBIENTE NO PREDIO DO CENTRO SOCIAL E ACADEMIA DA CIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
02/01/2024 2024NE0000062
EVLY MORGANA DA SILVA 11743497431
28.826.891/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00092 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00
02/01/2024 2024NE0000062
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
R$ 4.200,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00