Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 2024NE0000643 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
|
R$ 4.441,78 | R$ 4.441,78 | R$ 4.441,78 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000864 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
|
R$ 1.412,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000964 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2024 A 16 07 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000864 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM SANGRAMENTO ATIVO EM AMPUTACAO CIRUGICA DE 2° PODODACTILO MID, REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA. CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000764 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24º FENEARTE EM RECIFEPE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000564 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
|
R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.192,64 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000464 |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
53.933.165/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE APOIO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.450,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000064 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000664 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00043 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000764 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000164 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A INAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
|
R$ 1.282,50 | R$ 1.282,50 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000644 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTECE PARA PEGAR JUNTO A EMPRESA DE TRANSPORTE ENCOMENDA PARA ADMINISTRACAO, CARGO: MOTORISTA; N° DE DIARIAS: 0,5; PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 05 A 25 05.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000645 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICOGERENCIAL PARA EXECUTAR PLENAMENTE A OBRA PACTUADA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE, ABARCANDO TODAS AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DO PROCESSO CONSTRUTIVO CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI, NO BAIRRO VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000646 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LOCAIS DE ATIVIDADES EXTERNAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0006.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000647 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA EM EDIFICACOES DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000648 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI058 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000649 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIO DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.252,34 | R$ 1.252,34 | R$ 1.237,31 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000643 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO, OPERACIONALIZACAO E PLANEJAMENTO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0005, PERIODO 20 05 A 29 05.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000640 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSIS: 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561FE 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021
|
R$ 8.526,85 | R$ 8.526,85 | R$ 8.526,85 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000641 |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
***.***.864-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0063
|
R$ 4.766,00 | R$ 2.383,00 | R$ 2.001,72 |